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          歸檔時間:2025-02-21
          岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2023年度單位預算
          來源:縣漁政局   2023-06-30
          瀏覽量:1 | | | |

            目錄

            第一部分  2023年單位預算說明

            第二部分  單位預算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            15、政府性基金預算支出表

            16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            18、國有資本經(jīng)營預算支出表

            19、財政專戶管理資金預算支出表

            20、專項資金預算匯總表

            21、項目支出績效目標表

            22、部門整體支出績效目標表

            23、其他資金績效目標表

            注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

            第一部分  2023年單位預算說明

            一、單位基本概況

            (一)職能職責

            岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位,轄東洞庭湖1328平方公里(水面210萬畝),占洞庭湖面積的49%,漁業(yè)資源十分豐富,有8目23科125種。主要工作職能有:有效修復我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源;有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復;建立健全長效監(jiān)管機制,鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查處違反法律、法規(guī)的行為。

           。ǘC構(gòu)設置

            岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位,內(nèi)設股室、站隊13個:辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊,無獨立核算二級機構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員74人,均為全額撥款事業(yè)編制。

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算987.56萬元,其中,一般公共預算撥款987.56萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2!氨締挝2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。”)收入較去年103.10萬元,主要是因為在職人員較上年減少7人,人員經(jīng)費大幅減少。

           。ǘ┲С鲱A算

            2023年本單位支出預算987.56萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出75.60萬元,衛(wèi)生健康支出42.25萬元,節(jié)能環(huán)保支出816.34萬元,住房保障53.37萬元(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年減少103.10萬元,其中基本支出減少88.60萬元,項目支出減少14.50萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19)。其中基本支出較上年減少主要是因為在職人員較上年減少7人,人員經(jīng)費大幅減少,項目支出減少主要是因為項目運行類經(jīng)費按標準核減近10.00%。

            三、一般公共預算撥款支出預算

            2023年一般公共預算撥款支出預算987.56萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出75.60萬元,占7.66%,衛(wèi)生健康支出42.25萬元,占4.28%,節(jié)能環(huán)保支出816.34萬元,占82.66%,住房保障53.37萬元,占5.40%。(數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:

            (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為808.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

           。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為179.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:東洞庭湖禁捕退捕專項經(jīng)費144萬元,主要用于確保東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境,有效維護全面退捕禁捕成效,保護水生生物資源有序增長等方面;人工放流專項支出30.00萬元,主要用于涵養(yǎng)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源,維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡等方面;漁政執(zhí)法專項經(jīng)費5萬元,主要用于打擊非法捕撈,整治違規(guī)垂釣,維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。

            四、政府性基金預算支出

            2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空!

            五、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

            本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款92.94萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),比上一年增加48.12萬元,107.36%。主要原因是將公車補貼48.48萬元由工資福利支出變更為公用支出(商品和服務支出)。

           。ǘ叭苯(jīng)費預算

            本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務接待費9.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.95萬元,降低9.55%,主要原因是我局加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務報賬、公務接待程序,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,持續(xù)有效地控制非必要公務開支的發(fā)生。

            (三)一般性支出情況

            本單位2023年會議費預算4.5萬元,擬召開2次會議,人數(shù)180人,內(nèi)容為用于召開各項日常和專項工作會議;培訓費預算2.37萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)74人,內(nèi)容為執(zhí)法業(yè)務培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元。(數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓費),

            (四)政府采購情況

            本單位2023年政府采購預算總額29.00萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類29.00萬元,服務類0.00萬元。

            (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

            截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備4臺。

            2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛0。

            2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

           。╊A算績效目標說明

            本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為987.56萬元,其中,基本支出808.56萬元,項目支出179.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。

            五、名詞解釋

            1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

            第二部分  單位預算公開表格

            附件:

          岳陽縣漁政局2023年部門預算公開表.xls