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          岳陽縣醫(yī)療保障局2023年度整體支出績效自評報告
          來源:縣醫(yī)保局   2024-06-20
          瀏覽量:1 | | | |

            附件1-1

            岳陽縣2023年度整體支出績效

            自評報告

            部門(單位)名稱:       岳陽縣醫(yī)療保障局

            預(yù) 算 編 碼:        435001

            評價方式:部門(單位)績效自評

            評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組

            報告日期:2024年 6 月 15 日

            岳陽縣財政局(制)

          一、部門(單位)基本概況

          聯(lián)系人

          李振

          聯(lián)絡(luò)電話

          7669005

          人員編制

          47

          實有人數(shù)

          46

          職能職責(zé)概述

          (一)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)規(guī)章及政策規(guī)定,擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

          (二)貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實省、市、縣具體實施辦法,建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

          (三)貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實施全縣長期護(hù)理保險制度改革。

          (四)落實省、市、縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

          (五)貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,落實省、市、縣醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

          (六)貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺的應(yīng)用。

          (七)貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,執(zhí)行省、市醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

          (八)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實省、市、縣醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

          (九)貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。

          (十)完成上級醫(yī)療保障局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

          (十一)職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革、深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署,組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。落實全縣的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。推進(jìn)建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責(zé)分工協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好的保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

          (十二)與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

          第四條  縣醫(yī)療保障局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

          (一)辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),承擔(dān)文電、會務(wù)、公務(wù)接待、信訪、維穩(wěn)、機(jī)要、檔案、安全、保密、政務(wù)公開、新聞宣傳、物資采購、后勤保障及相關(guān)合作交流等工作。

          (二)待遇保障股。落實省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),組織實施全縣醫(yī)療保險(包括大病保險、無責(zé)任方意外傷害保險)、生育保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、離退休醫(yī)療保障政策和機(jī)關(guān)企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險政策。執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實施全縣長期護(hù)理保險制度改革。

          (三)醫(yī)藥服務(wù)管理股。執(zhí)行省醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)的調(diào)整機(jī)制,根據(jù)醫(yī);疬\(yùn)行情況,擬訂定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。建立健全協(xié)議醫(yī)藥服務(wù)(包括特殊門診)考核評價機(jī)制和動態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制。積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。根據(jù)上級政策規(guī)定,落實全縣藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實施,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。負(fù)責(zé)組織實施醫(yī)藥價格改革。承擔(dān)政府定價藥品、醫(yī)用材料和有關(guān)制品、公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格的管理。承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)價格等級評定工作。落實開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評價。

          (四)基金監(jiān)管股。落實國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法和省、市具體實施辦法,監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù),依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

          (五)規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)股(行政審批股)。研究制訂全縣醫(yī)療保障工作規(guī)劃。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位預(yù)決算、機(jī)關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、基金管理、內(nèi)部審計和統(tǒng)計工作。擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理辦法并監(jiān)督實施。推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。制訂醫(yī)療保障系統(tǒng)法規(guī)政策宣傳方案,指導(dǎo)開展醫(yī)療保障專項行動,承擔(dān)本單位規(guī)范性政策文件的合法審查工作。負(fù)責(zé)本單位行政復(fù)議、行政訴訟和法律事務(wù)工作。指導(dǎo)本單位行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)舉報電話、舉報信箱、舉報郵箱及網(wǎng)絡(luò)輿情等信訪的調(diào)查回復(fù)。

          根據(jù)工作安排,統(tǒng)一受理、承辦和組織本單位行政審批和政務(wù)服務(wù)等事項。

          機(jī)關(guān)黨組織(人事股)。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事、工會、退休人員管理、監(jiān)察、意識形態(tài)、作風(fēng)建設(shè)及相關(guān)創(chuàng)建活動等工作。

          年度主要

          工作內(nèi)容

          1、完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳工作。

          2、全速推進(jìn)醫(yī);鸹鶎泳C合監(jiān)管省級試點建設(shè)。

          3、推進(jìn)DIP支付方式和職工門診共濟(jì)保障工作。

          4、全面保障醫(yī)療待遇。

          年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

          2023年度,本單位收入998.36萬元,支出989.65萬元,結(jié)余8.71萬元,收支基本平衡,運(yùn)行情況良好,取得的成績?nèi)缦拢?/p>

          1、醫(yī)保征繳601803人,其中城鄉(xiāng)居民568565人,職工33238人,參保率達(dá)到100%。

          2、醫(yī);鸹鶎泳C合監(jiān)管省級試點建設(shè)全速推進(jìn),投資180萬元建成了岳陽縣醫(yī)保基金綜合監(jiān)管大數(shù)據(jù)管理中心和智能監(jiān)管系統(tǒng)。

          3、DIP支付方式和職工門診共濟(jì)保障兩項改革工作順利進(jìn)行,12月初完成2023年數(shù)據(jù)上傳,標(biāo)志著我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)即將都實現(xiàn)DIP付費(fèi)。

          4、醫(yī)保待遇全面保障,醫(yī);鹧a(bǔ)償140.55萬人次,支付金額7.67億元。

          二、部門(單位)收支情況

          年度收入情況(萬元)

          機(jī)構(gòu)名稱

          收入合計

          其中:

          上年結(jié)轉(zhuǎn)

          公共財

          政撥款

          政府基金撥款

          納入專戶管理的非稅收入撥款

          其他

          收入

          局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

          998.36

          51.25

          947.1

          1、局機(jī)關(guān)

          998.36

          51.25

          947.1

          部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

          機(jī)構(gòu)名稱

          支出合計

          其中:

          結(jié)余

          基本支出

          其中:

          項目支出

          當(dāng)年結(jié)余

          累計結(jié)余

          人員支出

          公用支出

          局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

          989.65

          676.21

          473.38

          202.84

          313.44

          8.71

          8.71

          1、局機(jī)關(guān)

          989.65

          676.21

          473.38

          202.84

          313.44

          8.71

          8.71

          機(jī)構(gòu)名稱

          三公經(jīng)費(fèi)

          合計

          其中:

          公務(wù)接待費(fèi)

          公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

          公務(wù)用車購置費(fèi)

          因公出國費(fèi)

          局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

          2.92

          2.92

          1、局機(jī)關(guān)

          2.92

          2.92

          機(jī)構(gòu)名稱

          固定資產(chǎn)

          合計

          其中:

          其他

          在用固定資產(chǎn)

          出租固定資產(chǎn)

          局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

          132.25

          132.25

          局機(jī)關(guān)

          132.25

          132.25

          三、部門(單位)整體支出績效自評情況

          整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

          預(yù)期目標(biāo)

          實際完成

          1、完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳工作。

          2、全速推進(jìn)醫(yī);鸹鶎泳C合監(jiān)管省級試點建設(shè)。

          3、推進(jìn)DIP支付方式和職工門診共濟(jì)保障工作。

          4、全面保障醫(yī)療待遇。

          1、醫(yī)保征繳601803人,參保率達(dá)到100%。

          2、投資180萬元建成了岳陽縣醫(yī);鹁C合監(jiān)管大數(shù)據(jù)管理中心和智能監(jiān)管系統(tǒng)。

          3、12月初完成2023年數(shù)據(jù)上傳,醫(yī)療機(jī)構(gòu)實現(xiàn)DIP付費(fèi)。

          4、醫(yī);鹧a(bǔ)償140.55萬人次,支付金額7.67億元。

          整體支出

          績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

          評價內(nèi)容

          績效目標(biāo)

          完成情況

          產(chǎn)出目標(biāo)

          (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

          質(zhì)量指標(biāo)

          指標(biāo)1:基金安全高效運(yùn)行,全年要實現(xiàn)收支平衡,完成內(nèi)部控制系統(tǒng)的管理與建設(shè)

          完成

          數(shù)量指標(biāo)

          指標(biāo)1:城鄉(xiāng)居民參保全覆蓋常住人口參保率100%

          完成

          指標(biāo)2:加強(qiáng)基金監(jiān)管,2023年要求對協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查全覆蓋

          完成

          時效指標(biāo)

          指標(biāo)1:切實保障醫(yī)療待遇

          長期性

          指標(biāo)2:基金安全高效運(yùn)行

          長期性

          成本指標(biāo)

          指標(biāo)1:城鄉(xiāng)居民參保全覆蓋

          完成

          效益目標(biāo)

          (預(yù)期實現(xiàn)的效益)

          社會效益

          指標(biāo)1:切實為老百姓解難題、辦實事,推動醫(yī)療保障事業(yè)全面創(chuàng)新發(fā)展

          長期目標(biāo)

          社會公眾或服務(wù)對象滿意度

          指標(biāo)1:全縣參保群眾滿意度98%以上

          完成

          績效自評綜合得分

          評價等次

          四、評價人員

          姓  名

          職務(wù)/職稱

          單  位

          簽  字

          劉四兵

          局長

          黨組

          吳京向

          副局長

          黨組

          李振

          財務(wù)股長

          財務(wù)股

          謝佳明

          會計

          財務(wù)股

          評價組組長(簽字):

                                                        2024年 6月15日

          部門(單位)意見:

                                                   部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

                                                                 年    月    日

            填報人(簽名):                          聯(lián)系電話:

          五、評價報告綜述(文字部分)

          一、部門(單位)概況

          (一)部門(單位)基本情況

          岳陽縣醫(yī)療保障屬縣財政全額撥款的行政單位,縣醫(yī)保局目前有在編47人,其中行政編制10人,事業(yè)編制37人,現(xiàn)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和醫(yī)療保障事務(wù)中心、稽核中心兩個二級機(jī)構(gòu)。

          (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

          本部門2023年度總支出989.65萬元, 其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.54萬元;基本支出676.21萬元,含人員支出473.38萬元、公用支出202.84萬元,基本支出主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,如基本工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、住房公積金、社會保障繳費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等;項目支出313.44萬元,項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,如擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制 ,落實省、市、縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,提高了全縣人民醫(yī)保待遇,積極服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

          二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

          (一)基本支出

          2023年度,我局基本支出676.21萬元,其中:人員支出473.38萬元,公用支出202.84萬元。本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)(使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi))支出合計2.92萬元,比年初公開的部門預(yù)算數(shù)增加0.8萬元,比預(yù)算增加38%,主要原因為本部門醫(yī);鹫骼U籌資,鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來對接工作增加,醫(yī)保大數(shù)據(jù)監(jiān)控,技術(shù)人員上門指導(dǎo)頻次增加。無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);無公務(wù)用車購置費(fèi);無因公出國(境)費(fèi)用。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi))支出202.84萬元,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行維護(hù)工作,如辦公、印刷、水電、物業(yè)、維修、會議、培訓(xùn)等方面。

          (二)專項支出

          1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

          2、專項資金實際使用情況分析

          3、專項資金管理情況分析

          各項資金本著?顚S玫脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后,再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報賬后方可結(jié)算。

          三、部門(單位)專項組織實施情況

          (一)專項組織情況分析

          各項專項資金都安排責(zé)任人,按專項資金的用途?顚S谩

          (三)專項管理情況分析

          在使用專項資金時,嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度,同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督,定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

          四、部門(單位)整體支出績效情況

          一年來,縣醫(yī)療保障局及圍繞醫(yī)保開展工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保站、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)真抓實干,用智慧和汗水開創(chuàng)了醫(yī)保工作新局面,展示了醫(yī)保系統(tǒng)一心為民的實干精神。這些成績的取得,是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想科學(xué)指引的結(jié)果,是縣委、縣政府和市醫(yī)保局堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保站和醫(yī)療機(jī)構(gòu)大力支持的結(jié)果,更是全縣醫(yī)保系統(tǒng)干部職工頑強(qiáng)拼搏、負(fù)重奮進(jìn)的結(jié)果。

          五、存在的主要問題

          (一)存在的主要問題:

          人員不夠,經(jīng)費(fèi)不足;單位公用經(jīng)費(fèi)資金不足不能及時支付,導(dǎo)致不能反映當(dāng)年整體支出的實際情況。因業(yè)務(wù)增加,公用經(jīng)費(fèi)所需費(fèi)用大幅增加,現(xiàn)有預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)資金已無法滿足。

          六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

          為了進(jìn)一步規(guī)范資金管理,力爭在預(yù)算編制管理上更精細(xì)化、科學(xué)化,確保各項開支更規(guī)范、合理,特提出以下建議:

          1、基數(shù)預(yù)算與零基預(yù)算相結(jié)合。將預(yù)算足額安排到我單位,在嚴(yán)格審查符合政策法規(guī)的情況下,按零基預(yù)算原則給予補(bǔ)足。

          2、隨著醫(yī)保基金支付方式改革,打擊岳陽縣欺詐騙保力度加強(qiáng),推進(jìn)信息化建設(shè)的要求加大,業(yè)務(wù)明顯增加,年初預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)已經(jīng)嚴(yán)重不足,為使我局工作順利開展,請求增加公用經(jīng)費(fèi)資金。

          3 、建立績效評價管理工作的長效機(jī)制,將績效評價作為各部門的日常性工作,加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)。

            附件1-2

            整體支出績效評價評分表(參考樣表)

          一級指標(biāo)

          二級指標(biāo)

          三級指標(biāo)

          評分標(biāo)準(zhǔn)

          分值

          自評得分

          扣分原因和其他說明

          投  入

          (15分)

          預(yù)算配置

          (15分)

          財政供養(yǎng)人員

          控制率

          以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

          5

          5

          “三公經(jīng)費(fèi)”

          變動率

          “三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分;

          “三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

          5

          5

          重點支出

          安排率

          重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

          5

          5

          過  程

          (40分)

          預(yù)算執(zhí)行

          (15分)

          預(yù)算調(diào)整率

          預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

          3

          3

          支付進(jìn)度

          春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

          每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

          3

          3

          資金結(jié)余

          無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

          3

          3

          “三公經(jīng)費(fèi)”

          控制率

          以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計6分;

          每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

          6

          6

          預(yù)算管理

          (15分)

          管理制度

          健全性

          ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

          ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

          ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

          3

          3

          資金使用

          合規(guī)性

          ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;

          ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

          ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;

          ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

          ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

          以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

          3

          3

          預(yù)決算信息公開性和完善性

          ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分;

          ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分;

          ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分;

          ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分;

          ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。

          3

          3

          政府采購

          執(zhí)行率

          政府采購執(zhí)行率等于100%的,得5分;

          每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

          5

          5

          投資評審率

          項目投資評審率達(dá)100%以上的,得1分。

          每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

          1

          1

          資產(chǎn)管理

          (10分)

          管理制度

          健全性

          ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

          ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

          3

          3

          一級指標(biāo)

          二級指標(biāo)

          三級指標(biāo)

          評分標(biāo)準(zhǔn)

          分值

          自評得分

          扣分原因和其他說明

          資產(chǎn)管理

          (10分)

          資產(chǎn)管理

          安全性

          ①資產(chǎn)保存完整;

          ②資產(chǎn)配置合理;

          ③資產(chǎn)處置規(guī)范;

          ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符;

          ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳;

          以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

          4

          4

          固定資產(chǎn)

          利用率

          每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

          3

          3

          產(chǎn)  出(25分)

          職責(zé)履行

          (25分)

          推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)完成情況

          根據(jù)縣考辦法【2022】2號中共岳陽縣委考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《2022年度縣直單位績效考核實施細(xì)則》的通知考核折算

          5

          5

          “四區(qū)”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)完成情況

          5

          5

          《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

          7

          7

          省市縣重點民生實事完成情況

          2

          2

          省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

          2

          2

          其他工作實績指標(biāo)完成情況

          4

          4

          效  果

          (20分)

          履職效益

          (20分)

          經(jīng)濟(jì)效益

          15

          5

          社會效益

          5

          生態(tài)效益

          5

          社會公眾或服務(wù)對象滿意度

          95%(含)以上計5分;

          85%(含)-95%,計3分;

          75%(含)-85%,計1分;

          低于75%計0分。

          5

          5

          總 分

          100

          100

            備注:如部門(單位)根據(jù)本部門實際情況修改調(diào)整了《部門整體支出績效評價評分表(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。