岳陽縣2016-度榮灣湖建設開發(fā)服務中心(機關)預算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2016-預算數(shù) | 內容 | 2016-預算數(shù) | |
一、公共財政撥款 | 99.4 | 一、基本支出 | 147.2 | |
經(jīng)費撥款 | 99.4 | ﹙一﹚工資福利支出 | 84.76 | |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 45.24 | ||
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 17.2 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 12 | 五、上繳上級支出 | ||
七、上-結余 | 35.8 | 六、-末結轉和結余 | ||
收入合計 | 147.2 | 支出合計 | 147.2 |