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          2023年岳陽縣文化旅游廣電局整體績效自評報告
          來源:縣文化旅游廣電局   2024-07-15
          瀏覽量:1 | | | |

            

          2023年度部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

          財政供養(yǎng)人員情況(人)

          編制數(shù)

          2023年實際在職人數(shù)

          控制率

          24

           24

          100%

          經(jīng)費控制情況(萬元)

          2022年決算數(shù)

          2023年預算數(shù)

          2023年決算數(shù)

          三公經(jīng)費

           0.23

           1.08

          1.08

          1、公務用車購置和維護經(jīng)費

           0.00

           0.00

           0.00

          其中:公車購置

           0.00

           0.00

           0.00

          公車運行維護

           0.00

           0.00

           0.00

          2、出國經(jīng)費

           0.00

           0.00

           0.00

          3、公務接待

           0.23

           1.08

          1.08

          項目支出:

          421.29

          267.36

           740.42

          1、業(yè)務工作經(jīng)費

          0.00

          0.00

          0.00

          2、運行維護經(jīng)費

          0.00

          0.00

          0.00

          3、縣級專項資金(一個專項一行)

          421.29

          267.36

          740.42

          其中:文化事業(yè)經(jīng)費

          130.00

          225.96

                         送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費

          14.00

          79.00

                     旅游專項資金

          118.00

          248.54

                會議費

          5.36

          86.92

            景區(qū)紓困

          0.00

          100.00

          公用經(jīng)費

           36.85

           28.61

           129.05

          其中:辦公經(jīng)費

           4.84

           1.94

           5.74

          水費、電費、差旅費

           2.99

           4.20

           7.12

          會議費、培訓費

           1.07

           0.77

           5.97

          政府采購金額

           32.00

           40.00

           40.00

          部門基本支出預算調(diào)整

           0.00

           0.00

           0.00

          樓堂館所控制情況

          (2023年完工項目)

          批復規(guī)模 (m²)

          實際規(guī)模(m²)

          規(guī)?刂坡

          預算投資

          (萬元)

          實際投資 (萬元)

          資概控

          制率

          0

          0

          --

          0

          0

           --

          厲行節(jié)約保障措施

          健全監(jiān)督機制,對各項支出進行定期檢查和評估,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時,加強內(nèi)部審計和財務管理,防止浪費和濫用公共資源。

            說明:“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

            填表人:           填報日期:             聯(lián)系電話:            單位負責人簽字:



            2023年度部門整體支出績效自評表

          預算部門

          名稱

          岳陽縣文化旅游廣電局

          年度預算申請(萬元)

          年初預算數(shù)

          全年預算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          分值

          執(zhí)行率

          得分

          年度資金總額

           333.60

           1248.91

           1248.91

          10

          100%

          10

          按收入性質(zhì)分:

          按支出性質(zhì)分:

          其中:一般公共預算:982.78

          其中:基本支出:508.49

          政府性基金撥款:86.92

          項目支出:740.42

          納入專戶管理的非稅收入撥款:0

          其他資金:179.21

          年度總體 目標

          預期目標

          實際完成情況

          目標1:狠抓品牌建設,不斷提升品牌價值和影響力,增強競爭力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;

          目標2:推進旅游項目建設,創(chuàng)新旅游市場營銷;

          目標3:健全服務設施建設,提升公共服務效能;

          目標4:引導藝術(shù)精品創(chuàng)作,包括創(chuàng)作者的培養(yǎng)、創(chuàng)作環(huán)境的營造、資源的提供以及市場的推廣等;

          目標5:加大文化遺產(chǎn)保護力度。強化日常維護與保護,同時加強宣傳與教育,提高公眾保護意識;

          目標6:優(yōu)化文旅市場環(huán)境,通過政策支持、市場監(jiān)管、服務質(zhì)量提升、創(chuàng)新升級、區(qū)域合作和可持續(xù)發(fā)展等措施的實施,推動文旅市場健康發(fā)展,滿足人民日益增長的旅游需求。

          基本完成

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值

          實際完成值

          分值

          得分

          偏差原因分析及改進措施

          產(chǎn)出指標

          (50分)

          數(shù)量指標

          推出文旅招商項目數(shù)量

            3個

            3個

            5

          5

          培養(yǎng)非遺傳承人才人數(shù)

            12人

            12人

            5

          5

          開展景區(qū)和娛樂場所以及賓館檢查次數(shù)

           ≧200次

          200次

            5

          5

          舉辦文旅交流會次數(shù)

            ≧1次

          1次

            5

          5

          質(zhì)量指標

          政府釆購合規(guī)率

            100%

           100%

            5

          5

          不少于50場免費或低票價非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地方劇種公益性演出任務完成率

          100%

          100%

           10

           10

          時效指標

          任務完成時間

          2023年12月底完成

          2023年12月底完成

          5

          5

          成本指標

          預算控制數(shù)

          1248.91萬

          1248.91萬

          5

          5

          政府采購金額

          40萬元

          40萬元

          5

          5

          效益指標(30分)

          經(jīng)濟效益指標

          以文旅促消費程度

          提高

          提高

           10

           9

          社會效益指標

          豐富群眾文化生活率

           ≧98%

           98%

           10

           10

          業(yè)務保障能力和公共服務水平

          有效提升

          有效提升

           10

           10

          滿意度指標

          (10分)

          服務對象滿意度指標

          群眾滿意度

          ≥99%

          98%

           10

          9

          總分

          100

          98

          100

            填表人:          填報日期:              聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:



            2023年度項目支出績效自評表

          項目支出名稱

          2023年文化事業(yè)經(jīng)費

          主管部門

          湖南省文化和旅游廳

          實施單位

          岳陽縣

          項目資金 (萬元)

          年初預算數(shù)

          全年預算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          分值

          執(zhí)行率

            得分

          年度資金總額

          130.00

          225.96

          225.96

           10

           100%

           10

          其中:當年財政撥款

          130.00

          225.96

          225.96

           10

           100%

          10

          上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

          其他資金

          年度總體目標

          預期目標

          實際完成情況

          目標1:設施改善與建設。推動圖書館、博物館、文化館等公共文化服務設施的建設和改善,提升服務水平和覆蓋范圍;

          目標2:豐富各類文化活動,包括文藝演出、展覽、講座等,滿足人民群眾多樣化文化需求;

          目標3:加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護工作,推動其傳承和發(fā)展,維護國家文化安全;

          目標4:促進文化事業(yè)與科技的融合,推動文化服務方式的創(chuàng)新,提高文化服務的便捷性和普及率。

          已完成

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值

          實際完成值

          分值

          得分

          偏差原因分析及改進措施

          產(chǎn)出指標

          (50分)

          數(shù)量指標

          文旅節(jié)會活動舉辦次數(shù)

           ≧20次

           20次

            10

           10

          “戲曲進萬家”以及“書畫進萬家”場次

           ≧80場

           80場

          10

          10

          非遺傳承文化保護活動

           ≧20次

           20次

          5

          5

          公共數(shù)字文化建設數(shù)量

           1個

           1個

          5

          5

          質(zhì)量指標

          文藝演出服務合格率

           100%

           100%

          5

          5

          時效指標

          任務完成時間

          2023年12月31日前

          2023年12月31日前

           5

          5

          成本指標

          預算控制數(shù)

          225.96萬元

          225.96萬元

            10

           10

          效益指標

          (30分)

          社會效益指標

          全縣文化繁榮度

          提高

          提高

          15

          15

          可持續(xù)影響指標

          全縣文化旅游資源受保護度

           99%

            99%

           15

           15

          滿意度指標(10分)

          服務對象滿意度指標

          服務對象滿意度

           ≥99%

           98%

           10

          9

          總分

           100

           99

            備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

            填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:



            2023年度項目支出績效自評表

          項目支出名稱

          2023年送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費

          主管部門

          湖南省文化和旅游廳

          實施單位

          岳陽縣

          項目資金 (萬元)

          年初預算數(shù)

          全年預算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          分值

          執(zhí)行率

           得分

          年度資金總額

          14.00

          79.00

           79.00

           10

           100%

           10

          其中:當年財政撥款

          14.00

          79.00

           79.00

           10

           100%

           10

          上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

          其他資金

          年度總體目標

          預期目標

          實際完成情況

          目標1:文化普及與傳承。通過放映經(jīng)典影片,傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,增強農(nóng)民對傳統(tǒng)文化的認同感和自豪感;

          目標2:豐富農(nóng)民文化生活。為農(nóng)民提供多樣化的電影觀賞體驗,滿足農(nóng)民的精神文化需求,提升農(nóng)村地區(qū)的文化娛樂水平;

          目標3:提升農(nóng)民文化素養(yǎng)。通過觀影活動,提高農(nóng)民對電影藝術(shù)的認識和理解,培養(yǎng)農(nóng)民的藝術(shù)鑒賞能力,提升農(nóng)民的科學素養(yǎng);

          目標4:促進城鄉(xiāng)文化交流。通過送電影下鄉(xiāng)活動,搭建城鄉(xiāng)文化交流的橋梁,讓農(nóng)民能夠接觸到更多的城市文化元素,增進城鄉(xiāng)之間的了解和互動。

          已完成

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值

          實際完成值

          分值

          得分

          偏差原因分析及改進措施

          產(chǎn)出指標

          (50分)

          數(shù)量指標

          公益電影下鄉(xiāng)放映次數(shù)

           ≥1600次

           1600次

          10

           10

          放映覆蓋范圍

          全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村

          全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村

          10

           10

          質(zhì)量指標

          電影公司放映技術(shù)

          較好

           較好

          5

           5

          影片的類型和內(nèi)容

          健康向上

          健康向上

          5

          5

          全過程放映的服務

          周到

          周到

           5

          5

          時效指標

          任務完成時間

          2023年12月31日前

          2023年12月31日前

           5

          5

          成本指標

          預算控制數(shù)

          79.00萬元

          79.00萬元

          10

           10

          效益指標

          (30分)

          社會效益指標

          豐富鄉(xiāng)村村民文明生活

          90%

          90%

            10

           10

          滿意度指標(10分)

          服務對象滿意度指標

          群眾滿意度

           ≥99%

           99%

           10

           9

          總分

           100

          99

            備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

            填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:



            2023年度項目支出績效自評表

          項目支出名稱

          2023年旅游專項資金

          主管部門

          湖南省文化和旅游廳

          實施單位

          岳陽縣

          項目資金 (萬元)

          年初預算數(shù)

          全年預算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          分值

          執(zhí)行率

           得分

          年度資金總額

          118.00

          248.54

           248.54

           10

           100%

          10

          其中:當年財政撥款

           118.00

          248.54

           248.54

           10

           100%

          10

          上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

          其他資金

          年度總體目標

          預期目標

          實際完成情況

          目標1:塑造旅游目的地形象;

          目標2:提高旅游目的地的知名度 ;

          目標3:擴大市場份額和游客數(shù)量;

          目標4:推動文化交流和傳播;

          目標5:促進旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

          已完成

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值

          實際完成值

          分值

          得分

          偏差原因分析及改進措施

          產(chǎn)出指標

          (50分)

          數(shù)量指標

          全年接待游客數(shù)量

          846萬

          846萬

          5

          5

          推出精品旅游線路

          7條

          7條

          5

          5

          開展旅游宣傳直播場次

          ≧30場

          30場

          5

          5

          新引進旅游項目數(shù)量

           3個

           3個

          5

          5

          旅游總收入

          86.8億

          86.8億

          10

          10

          質(zhì)量指標

          資金使用率

          100%

          100%

          10

          10

          時效指標

          任務完成時間

          2023年12月31日前

          2023年12月31日前

            10

           10

          成本指標

          預算控制數(shù)

          248.54萬元

          248.54萬元

            10

           10

          經(jīng)濟效益指標

          旅游總收入增長率

          106%

           106%

            10

           10

          社會效益指標

          全縣旅游景點知名度

           提高

           提高

            10

           10

          滿意度指標(10分)

          服務對象滿意度指標

          游客滿意度

          ≥99%

           98%

           10

          9

          總分

           100

           99

            備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

            填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:


            2023年度項目支出績效自評表

          項目支出名稱

          2023年會議費

          主管部門

          湖南省文化和旅游廳

          實施單位

          岳陽縣

          項目資金 (萬元)

          年初預算數(shù)

          全年預算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          分值

          執(zhí)行率

          得分

          年度資金總額

          5.36

           86.92

          86.92

           10

           100%

          9

          其中:當年財政撥款

          5.36

          86.92

          86.92

          10

          9

          上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

          其他資金

          年度總體目標

          預期目標

          實際完成情況

          目標1:提高決策效率。通過會議,可以集中討論和決策關于文化、旅游等方面的重要事項,從而加快決策進程,提高決策效率。

          目標2:促進信息交流與合作。開展會議,可以分享行業(yè)最新動態(tài)、政策變化、市場趨勢等信息,促進各方之間的合作與交流,有助于信息的有效傳遞和合作機制的建立。

          目標3:推廣文化旅游產(chǎn)品與品牌。開展文化旅游產(chǎn)品的宣傳推廣活動,提升本地文化旅游品牌的知名度和影響力。

          已完成

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值

          實際完成值

           分值

           得分

          偏差原因分析及改進措施

          產(chǎn)出指標

          (50分)

          數(shù)量指標

          開展會議次數(shù)

           ≧20次

           20次

           10

          10

          每次會議時長

           ≦2小時

          2小時

           10

           10

          質(zhì)量指標

          會議內(nèi)容的針對性與深度

          較高

           較高

           10

           10

          費用支出合規(guī)性

           100%

           100%

           10

          10

          時效指標

          任務完成時間

          2023年12月底完成

          2023年12月底完成

           10

           10

          成本指標

          預算控制數(shù)

          86.92萬元

          86.92萬元

           10

           10

          效益指標

          (30分)

          經(jīng)濟效益指標

          不產(chǎn)生經(jīng)濟效益

          --

           --

           --

           --

          社會效益指標

          推動相關政策的實施與影響

           99%

           99%

           20

           20

          滿意度指標(10分)

          服務對象滿意度指標

          參會者滿意度

          ≥99%

           98%

           10

          9

          總分

           100

           99

            備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

            填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:



            2023年度項目支出績效自評表

          項目支出名稱

          2023年景區(qū)紓困資金

          主管部門

          湖南省文化和旅游廳

          實施單位

          岳陽縣

          項目資金 (萬元)

          年初預算數(shù)

          全年預算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          分值

          執(zhí)行率

          得分

          年度資金總額

          0.00

          100.00

          10.00

           10

           100%

          10

          其中:當年財政撥款

          0.00

          100.00

          100.00

           10

           100%

          10

          上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

          其他資金

          年度總體目標

          預期目標

          實際完成情況

          目標1:穩(wěn)定景區(qū)運營。維持景區(qū)必要的運營開支,緩解因疫情導致的收入銳減、客流量下降等問題,保持設施的完好和服務的連續(xù)性。

          目標2:保障員工就業(yè)。疫情期間,景區(qū)面臨裁員或減薪的壓力,而紓困資金可以用于支付員工工資和福利,減輕景區(qū)和員工的經(jīng)濟負擔,避免大規(guī)模的失業(yè)問題。

          目標3:促進景區(qū)恢復和發(fā)展。通過支持景區(qū)的市場營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務質(zhì)量提升等方面的工作,幫助景區(qū)在疫情后迅速恢復吸引力,吸引更多游客前來游覽。

          已完成

          績效指標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          年度指標值

          實際完成值

          分值

           得分

          偏差原因分析及改進措施

          產(chǎn)出指標

          (50分)

          數(shù)量指標

          紓困景區(qū)數(shù)量

          6個

          6個

           10

           10

          游客接待量

           增加

           增加

           10

           10

          質(zhì)量指標

          景區(qū)設施利用率

          提高

          提高

           10

           10

          景區(qū)服務質(zhì)量提升率

          ≥30%

           30%

           10

          10

          時效指標

          任務完成時間

          2023年12月底前

          2023年12月底前

           10

           10

          成本指標

          預算控制數(shù)

          100萬元

          100萬元

           10

           10

          效益指標

          (30分)

          經(jīng)濟效益指標

          景區(qū)收入

          增加

           增加

          10

           10

          社會效益指標

          社會責任履行程度

          100%

           100%

          10

           10

          生態(tài)效益指標

          生態(tài)效益不能量化

          --

           --

           --

            --

          滿意度指標(10分)

          服務對象滿意度指標

          景區(qū)人員以及游客滿意度

          ≥ 99%

           98%

          10

          9

          總分

           100

           99

            備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.

            填表人:           填報日期:            聯(lián)系電話:           單位負責人簽字:


            2023年度岳陽縣文化旅游廣電局整體支出績效自評報告

            一、單位基本情況

            2023年岳陽縣文廣新局機關在編干部24人,屬全額撥款行政單位,內(nèi)設10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務股(藝術(shù)股)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股(行政審批股)、文物博物股、傳媒機構(gòu)管理股、人事股、財務股。主要職能包括研究擬訂文化和旅游政策措施,起草文化和旅游法律法規(guī)草案;統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展;管理全國性重大文化活動,指導重點文化設施建設;指導、管理文藝事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn);推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設;指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展;負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護;組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護、利用工作等等。

            根據(jù)岳陽縣財政局印發(fā)《關于開展2023年度財政支出績效自評工作》的文件要求,本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,現(xiàn)已全面完成自評工作。

            二、一般公共預算支出情況

           。ㄒ唬┗局С銮闆r

            2023年基本支出年初預算數(shù)為290.24萬元,全年預算數(shù)508.49萬元,年度決算數(shù)478.42萬元,相比上一年度減少了15.81%。支出結(jié)構(gòu)主要包括人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出。人員經(jīng)費支出總額為349.21萬元,占基本支出的72.99%。其中,基本工資支出占比最大,為31.65%,津貼補貼、獎金等支出也占據(jù)一定比例。公用經(jīng)費支出包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費等支出,總額為129.21萬元,占基本支出的27.01%。

            (二)項目支出情況

            2023年我單位項目支出年初預算數(shù)43.36萬元,年度執(zhí)行完成740.42萬元,主要用于全縣文化旅游宣傳方面。2023年共5項項目支出,分別是文化事業(yè)經(jīng)費、送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費、旅游專項資金、會議費和景區(qū)紓困資金,其中文化事業(yè)經(jīng)費225.96萬元,占項目總支出的30.52%;旅游專項資金248.54萬元,占項目總支出的33.57%;送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費79萬元,占項目總支出10.67%;會議費86.92萬元,占項目總支出的11.74%;景區(qū)紓困資金100萬元,占項目支出的13.50%。

            三、政府性基金預算支出情況

            2023年單位無政府性基金預算支出的安排。

            四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

            2023年單位無國有資本經(jīng)營預算支出的安排。

            五、社會保險基金預算支出情況

            2023年單位無社會保險基金預算支出的安排。

            六、部門整體支出績效情況

           。ㄒ唬╊A算執(zhí)行情況

            1、在職人員控制率。2023年局機關在職人數(shù)24人,控制率為百分之百,沒有超編現(xiàn)象。

            2、預算完成率。2023年全年預算收入支出1248.91萬元,實現(xiàn)了年度收支平衡。

            (二)預算管理情況

            1.“三公”經(jīng)費控制率100%!叭苯(jīng)費預算本年列支1.08萬元,經(jīng)費支出未超標。

            2.管理制度進一步健全。2023年我局制定了財務管理制度和會計核算等管理制度,明確了財務職責,制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照有關國家法律法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關制度得到認真執(zhí)行。

            3.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計賬簿,依照規(guī)定進行會計處理,保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

            4.預算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預算信息,做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。

            七、存在的問題及原因分析

            經(jīng)過全面的分析,我單位總結(jié)了2023年自身存在的問題。一方面行政運行經(jīng)費所占比例太少,對爭取項目資金處于被動。另一個方面對二級機構(gòu)財務監(jiān)督有待加強管理,主要是由于二級機構(gòu)分散,財務監(jiān)管機制不夠完善。

            八、下一步改進措施

            1.將財務制度落實到位,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

            2.來年多爭取行政運行經(jīng)費,多爭取項目,擴大影響力。

            3.加強對二級機構(gòu)的財務監(jiān)管力度,多組織財務業(yè)務培訓學習,制定集中審核財務制度。

            九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

            綜合各項指標,我單位(或部門)在2023年度的整體支出績效情況總體良好,自我評價得分為98分。本年在財務管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象,并且取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益。但仍需進一步加強支出管理,完善績效評價體系,不斷提升支出效益和水平。我們將以此次報告為契機,認真總結(jié)經(jīng)驗教訓,為今后的預算安排和支出管理提供有益的參考和借鑒。


          附件:

          2023年文化館整體績效自評報告.docx

          2023年美術(shù)館整體績效自評報告.docx

          2023年博物館整體績效自評報告.docx

          2023年度岳陽縣圖書館整體績效自評報告.docx

          2023年文化執(zhí)法大隊整體績效自評報告.doc

          2023年旅游開發(fā)中心整體績效自評報告.docx

          2023年文保中心整體績效自評報告.docx