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          岳陽縣2015年度文化市場綜合執(zhí)法大隊單位支出決算表 岳陽縣2015年度文化市場綜合執(zhí)法大隊單位支出決算明細表
          來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2016-06-15
          瀏覽量:1 | | | |
          岳陽縣2015-度文化市場綜合執(zhí)法大隊決算收支總表
                  單位:元
          收入 支出
          內(nèi)容 2015-決算數(shù) 內(nèi)容 2015-決算數(shù) 功能分類的項級科目代碼及名稱
          一、公共財政撥款 2277300 一、基本支出 2277300  
               經(jīng)費撥款 1847300     ﹙一﹚工資福利支出 1366905 行政運行2070101
               納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 430000     ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 757146 一般行政管理事務(wù)2070102
          二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 153249 一般行政管理事務(wù)2070102
          三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出    
          四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
          五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入   四、對附屬單位補助支出    
          六、其他收入   五、上繳上級支出    
              六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余    
          收入合計 2277300 支出合計 2277300  
          說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。
          岳陽縣2015-度文化市場綜合執(zhí)法大隊支出決算明細表
                                  單位:萬元
          經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
          合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
          財政預(yù)算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
          小計 預(yù)算撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
          合計 227.73 227.73 227.73                  
          工資福利支出 基本工資 36.17 36.17 36.17                 行政運行2070101
          津貼補貼 79.0005 79.0005 79.0005                 行政運行2070101
          社會保障繳費 11.4 11.4 11.4                 行政運行2070101
          其他工資福利支出 10.12 10.12 10.12                 行政運行2070101
          一般商品和服務(wù)支出 辦公費 7.38 7.38 7.38                 一般行政管理事務(wù)2070102
          印刷費 8.7 8.7 8.7                 一般行政管理事務(wù)2070102
          水費 0.44 0.44 0.44                 一般行政管理事務(wù)2070102
          電費 1.58 1.58 1.58                 一般行政管理事務(wù)2070102
          郵電費 0.66 0.66 0.66                 一般行政管理事務(wù)2070102
          物業(yè)管理費 0.1 0.1 0.1                 一般行政管理事務(wù)2070102
          公務(wù)用車運行維護費 2.95 2.95 2.95                 一般行政管理事務(wù)2070102
          其他交通費 0 0 0                 一般行政管理事務(wù)2070102
          差旅費 2.8 2.8 2.8                 一般行政管理事務(wù)2070102
          維修費 3.05 3.05 3.05                 一般行政管理事務(wù)2070102
          會議費 0.06 0.06 0.06                 一般行政管理事務(wù)2070102
          勞務(wù)費 2.5 2.5 2.5                 一般行政管理事務(wù)2070102
          培訓(xùn)費 0 0 0                 一般行政管理事務(wù)2070102
          公務(wù)接待費 2.4 2.4 2.4                 一般行政管理事務(wù)2070102
          工會經(jīng)費 0.2146 0.2146 0.2146                 一般行政管理事務(wù)2070102
          福利費 3.35 3.35 3.35                 一般行政管理事務(wù)2070102
          其他一般商品和服務(wù)支出 39.53 39.53 39.53                 一般行政管理事務(wù)2070102
          對個人和家庭的補助 離休費 0 0 0                 一般行政管理事務(wù)2070102
          退休費 4.15 4.15 4.15                 一般行政管理事務(wù)2070102
          離退休津補貼 0 0 0                 一般行政管理事務(wù)2070102
          醫(yī)療費 0 0 0                 一般行政管理事務(wù)2070102
          助學(xué)金 0 0 0                 一般行政管理事務(wù)2070102
          住房公積金 7.5749 7.5749 7.5749                 一般行政管理事務(wù)2070102
          遺屬費 0 0 0                 一般行政管理事務(wù)2070102
          獎勵金 0 0 0                 一般行政管理事務(wù)2070102
          老干費 0 0 0                 一般行政管理事務(wù)2070102
          其他對個人和家庭的補助 3.6 3.6 3.6                 一般行政管理事務(wù)2070102
          項目支出                        
          事業(yè)單位經(jīng)營支出                        
          對附屬單位補助支出                        
          上繳上級支出                        
          結(jié)余                        
          其他支出                        
          備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。
          岳陽縣2015-度文化市場綜合執(zhí)法大隊“三公”經(jīng)費決算情況表
                                                                      單位:萬元
          項      目 本-決算數(shù)
          一、支出合計 8.4
          1、因公出國(境)費用 0
          2、公務(wù)接待費 2.4
          3、公務(wù)用車費 6
          其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 6
                (2)公務(wù)用車購置  
          二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
          1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 0
          2.因公出國(境)人數(shù)(人) 0
          3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 0
          4.公務(wù)用車保有量(輛) 1
          5.公務(wù)接待批次(批) 60
          6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 600
          三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 2015-“三公”經(jīng)費支出合計  8.4萬元,分項為:因公出國(境)費支出 0 萬元,無出境費用;公務(wù)接待費支出 2.4萬元,與上-持平,共公務(wù)接待60余批600余人次;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 6 萬元,減少12.4萬元。減少主要原因是壓縮開支降低行政成本。
          備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
            2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
            3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量;
            4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
            5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。