第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、負責(zé)對道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察,認定事故責(zé)任,依法進行調(diào)處。
2、負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等;
3、負責(zé)機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā),并負責(zé)機動車駕駛員科目一考試;
4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;
5、負責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作;
6、負責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
我大隊共內(nèi)設(shè)股所隊15個:內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車駕管所,F(xiàn)大隊在職人員共190人,其中干警65人、輔警為125人。離退休人員26人。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2545.06萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2244.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入155.5萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)144.91萬元。(本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空)。收入較去年減少140.41萬元,主要是因為人員變動,財政撥款人員經(jīng)費減少結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算2545.06萬元,其中,一般公共安全2331.68萬元,社會保障基金支出94.22萬元,衛(wèi)生健康支出52.65萬元,住房保障支出66.51萬元。支出較去年減少140.41萬元,其中基本支出減少140.41萬元,項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為辦公業(yè)務(wù)量增加,增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,項目支出增加主要是因為項目支出較上年未增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2545.06萬元,其中,一般公共安全支出2331.68萬元,占90.5%;社會保障基金支出94.22萬元,占4.2%;衛(wèi)生健康支出52.65萬元,占2.3%;住房保障支出66.51萬元,占3%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1377.06萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1168萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出190萬元,主要用于事故拖救、檢驗鑒定、停車保管等方面;運行維護經(jīng)費978萬元,主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款250.43萬元,比上一年減少90.1萬元,降低26%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定文件要求,厲行節(jié)約,加強管理、減少相關(guān)經(jīng)費支出。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)159萬元,其中,公務(wù)接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費156萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費156萬元。比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是中央八項規(guī)定要求,從嚴格控制三公經(jīng)費開支。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2024年會議費預(yù)算0萬元,未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2024年政府采購預(yù)算總額210萬元,其中工程類210萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛13輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車13輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車輛2輛。
2024年度本單位未計劃新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2545.06萬元,其中,基本支出1377.06萬元,項目支出1168萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表
附件:岳陽縣公安局交通警察大隊單位預(yù)算公開表格
整體支出績效目標表 | ||||||||||||||||||
單位:岳陽縣公安局交通警察大隊 金額單位:萬元 |
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單位 編碼 |
單位名稱 | 年度預(yù)算申請 | 整體績效目標 | 部門整體支出年度績效目標 | ||||||||||||||
資金 總額 |
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 指標解釋 | 評(扣)分標準 | 備注 | ||||
601002 | 岳陽縣公安局交通警察大隊 | 2,545.06 | 2,545.06 | 1,377.05 | 1,168.00 | 目標1:全年各類交通違法行為明顯減少,通行秩序進一步好轉(zhuǎn),交通事故四項指數(shù)同比下降10%以上,一次死亡1~2人的重大道路交通事故明顯減少,不發(fā)生一次死亡3人以上特大道總體 路交通事故,杜絕一次死亡10人以上(含10人)的群死群傷特大惡性道路交通事故目標。 目標2:不發(fā)生因管理不力而造成的嚴重交通堵塞。 目標3:不發(fā)生影響惡劣的涉車涉路群體性治安事件。 目標4:杜絕公路"三亂"行為。 |
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 預(yù)算控制數(shù) | ≤ | 2244.65 | 萬元 | 預(yù)算控制在2545.06萬元以內(nèi) | 每增加500萬扣1分(滿分5分) | ||||
社會成本指標 | ||||||||||||||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開展宣傳活動次數(shù) | ≥ | 500 | 次 | 開展宣傳活動次數(shù)500次以上 | 每減少30次扣1分(滿分5分) | |||||||||||
酒醉駕案件查處數(shù) | ≥ | 1200 | 起 | 酒醉駕案件查處數(shù)1200件以上 | 每減少100起扣1分(滿分5分) | |||||||||||||
交通肇事刑事案件破獲數(shù) | ≥ | 90 | 起 | 交通肇事刑事案件破獲數(shù)90起以上 | 每減少20起扣一分(滿分10分) | |||||||||||||
警務(wù)輔助人員配備數(shù) | ≥ | 130 | 人 | 警務(wù)輔助人員配備數(shù)在130人以上 | 每減少15人扣1分(滿分10分) | |||||||||||||
質(zhì)量指標 | 運輸企業(yè)監(jiān)管覆蓋率 | ≥ | 90 | % | 運輸企業(yè)監(jiān)管覆蓋率在90%以上 | 每減少5%扣1分(滿分5分) | ||||||||||||
交通事故辦結(jié)率 | ≥ | 95 | % | 交通事故辦結(jié)率在95% | 每減少5%扣1分(滿分10分) | |||||||||||||
交通肇事逃逸案件偵破率 | ≥ | 95 | % | 交通肇事逃逸案件偵破率在95%以上 | 每減少5%扣1分(滿分5分) | |||||||||||||
時效指標 | 交通違章處罰業(yè)務(wù)辦理時效 | ≤ | 2 | 小時 | 交通違章處罰業(yè)務(wù)辦理時效在2小時內(nèi) | 每增加30分鐘扣1分(滿分5分) | ||||||||||||
案件辦理時限 | ≤ | 3 | 月 | 案件辦理時限在3個月內(nèi) | 每增加1個月扣1分(滿分5分) | |||||||||||||
事故車輛拖曳時效 | ≤ | 4 | 小時 | 事故車輛拖曳時效在4小時內(nèi) | 每增加1小時扣1分(滿分5分) | |||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 交通違法處罰收入 | ≥ | 1600 | 萬元 | 交通違法處罰收入在1600萬元以上 | 每減少150萬扣1分(滿分5分) | |||||||||||
社會效益指標 | 道路安全有序暢通 | 定性 | 促進 | - | 促進道路安全有序暢通 | 道路交通安全暢通記滿分,一般暢通記6分,交通無序擁堵記0分(滿分10分) | ||||||||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 保障群眾交通安全 | 定性 | 持續(xù) | - | 持續(xù)保障群眾交通安全 | 群眾交通安全得到保障記滿分,未得到保障記0分(滿分10分) | ||||||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 社會公眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 社會公眾滿意度在95%以上 | 每減少3%扣1分(滿分5分) | |||||||||||
注:如本表格為空,則表示本年度未安排此項目。 |