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          歸檔時間:2025-02-21
          縣東管辦2022年部門預(yù)算公開
          來源:東管辦   2021-11-19
          瀏覽量:1 | | | |

            縣東管辦2022年部門預(yù)算公開

            目 錄

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、 部門基本概況

           。ㄒ唬 職能職責

           。ǘ 機構(gòu)設(shè)置

            二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、 部門收支總體情況

            (一) 收入預(yù)算

           。ǘ 支出預(yù)算

            四、 一般公共預(yù)算撥款支出

           。ㄒ唬 基本支出

           。ǘ 項目支出

            五、 政府性基金預(yù)算支出

            六、 其他重要事項的情況說明

            (一) 機關(guān)運行經(jīng)費

           。ǘ “三公”經(jīng)費預(yù)算

           。ㄈ 一般性支出情況

            (四) 政府采購情況

           。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

            (六) 預(yù)算績效目標說明

            七、 名詞解釋

            第二部分 2022年部門預(yù)算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預(yù)算支出表

            8、一般公共預(yù)算基本支出表

            9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預(yù)算支出表

            17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

            20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

            21、專項資金預(yù)算匯總表

            22、其他項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊。

            本單位是區(qū)域行政管理單位,負責協(xié)調(diào)周邊關(guān)系,維護管理權(quán)屬;負責本區(qū)域生態(tài)環(huán)境;負責本區(qū)域資源開發(fā)利用,綜合治理等。

           。ǘC構(gòu)設(shè)置。

            下設(shè)辦公室、政工科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、法制辦、財政所、計生站等六個科室,在職人員58人,退休人員16人,是財政全額預(yù)算撥款單位。

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            本單位只有部門本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

            三、部門收支總體情況

            (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1162.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1162.66萬元(經(jīng)費撥款1162.66萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加12.66萬元,主要原因是主要是財政稅收收入,導(dǎo)致可用財力比上年度增加12.66萬元。

           。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1162.66萬元,其中,一般公共服務(wù)597.28萬元,社會保障和就業(yè)63.43萬元,衛(wèi)生健康支出31.72萬元,節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元,農(nóng)林水支出273.79萬元,住房保障44.78萬元。支出較去年增加12.66萬元,其中基本支出減少262.79萬元,項目支出增加275.45萬元。

            其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調(diào)整為項目支出,項目支出增加是投入項目資金增加。

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

            2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1162.66萬元,其中,一般公共服務(wù)支出597.28萬元,占51.37%;社會保障和就業(yè)63.43萬元,占5.46%;衛(wèi)生健康支出31.72萬元,占2.73%;節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元,占13.04%;住房保障44.78萬元,占3.85%;農(nóng)林水支出273.79萬元,占23.55%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)737.21萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

            (二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算425.45萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中:生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境151.66萬元,主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境,此項目可實現(xiàn)增收節(jié)支,貢獻可持續(xù)在財源增長路徑:污染得到治理,漁業(yè)得到保護,蘆葦自然繁衍,區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡;規(guī)范垂釣273.79萬元,主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。

            五、政府性基金預(yù)算支出

            本年度本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費71萬元,與上年持平。

           。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)20 萬元,其中,公務(wù)接待費20萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。比上年增加7萬元,增長54%,主要原因是我辦規(guī)范垂釣管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)振 人居環(huán)境整治經(jīng)費增加。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開5次會議,人數(shù)56人,內(nèi)容為規(guī)范垂釣、河污凈灘、增殖放流、藜蒿安全生產(chǎn);培訓(xùn)費預(yù)算1萬元,擬開展5培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為規(guī)范垂釣、河污凈灘、增殖放流、藜蒿安全生產(chǎn);無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算安排。

           。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額4.5萬元,其中工程類0萬元,貨物類4.5萬元,服務(wù)類0萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

           。╊A(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1162.66萬元,其中,基本支出737.21萬元,項目支出425.45萬元,具體績效目標詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

            第二部分 2022年部門預(yù)算表

            東管辦預(yù)算公開表.xlsx