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          岳陽縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算公開
          來源:縣醫(yī)保局   2021-04-25
          瀏覽量:1 | | | |

          岳陽縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算公開

          目錄

          第一部分  岳陽縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責(zé)

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預(yù)算

          (二)支出預(yù)算

          四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

          (一)基本支出

          (二)項(xiàng)目支出

          五、政府性基金預(yù)算支出

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

          (三)一般性支出情況

          (四)政府采購情況

          (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

          (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

          七、名詞解釋

          第二部分  部門預(yù)算公開表格

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、部門支出總表(分類)

          五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          六、工資福利支出預(yù)算表

          七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

          九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

          十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

          十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

          十二、財(cái)政撥款收支總表

          十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

          十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

          十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

          十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

          十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

          十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

          二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

          二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

          二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

          二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

          二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

          二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

          二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

          三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

          第一部分  岳陽縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責(zé)

          (1)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī),落實(shí)醫(yī)療保障(醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等)政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

          (2)執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算,實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。

          (3)組織全縣醫(yī)療保障籌資,落實(shí)醫(yī)療保障(醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等)待遇。

          (4)貫徹落實(shí)國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。

          (5)監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作,受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報(bào)。

          (6)推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和支付管理,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實(shí)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系。

          (7)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

          (8)負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè),組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

          (9)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

          (10)完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

          (11)職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,不斷提高醫(yī)療保障水平,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

          (12)有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個(gè)股室,下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工52人(其中離退休7人),黨員36人,大專及其以上學(xué)歷44人,副科級(jí)及其以上干部9人。

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未獨(dú)立,因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

          三、部門收支總體情況

          2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。注明:本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

          (一)收入預(yù)算

          2021年年初預(yù)算數(shù)614.07萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款614.07萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入100萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加115.77萬元,主要原因是由于岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建,人員增加,工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等一并增加。

          (二)支出預(yù)算

          2021年年初預(yù)算數(shù)614.07萬元,其中醫(yī)療保障支出614.07萬元,按支出科目分類,其中工資福利441.84萬元,商品服務(wù)36.23萬元,比2020年減少35.67萬元,減少98.45%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。

          四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

          2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出614.07萬元,包含基本支出478.07萬元,占比78%;項(xiàng)目支出136萬元,占比22%。具體安排情況如下:

          (一) 基本支出

          2021年年初預(yù)算數(shù)為478.07萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出441.84萬元、一般商品和服務(wù)支出36.23萬元。

          (二) 項(xiàng)目支出

          2020年年初預(yù)算數(shù)為136萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)78萬元,新農(nóng)合籌資工作經(jīng)費(fèi)18萬元,醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元。

          五、政府性基金預(yù)算支出

          2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

          2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.23萬元,比上年減少35.67萬元,下降98.45%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

          本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.17萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.1萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.07萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.07萬元)。比2020年減少0.83萬元,降低13.9%,主要原因是今年嚴(yán)格控制了招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)。

          (三)一般性支出情況

          本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)36.23萬元,其中:辦公費(fèi)2.77萬元、印刷費(fèi)0.65萬元、水費(fèi)0.49萬元、電費(fèi)1.97萬元、郵電費(fèi)3.29萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.94萬元、差旅費(fèi)3.94萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.65萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、(本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元,擬召開7次會(huì)議,人數(shù)206人,內(nèi)容為2021年專項(xiàng)治理“回頭看”檢查工作、醫(yī);鹫骼U、醫(yī)保黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療保障工作等會(huì)議);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.15萬元,(擬開展9次培訓(xùn),人數(shù)209人,內(nèi)容為2021年醫(yī)保信息平臺(tái)上線、新聞通訊、黨校中青班、入黨積極分子培訓(xùn)等)公務(wù)接待費(fèi)3.10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.85萬元;2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

          (四)政府采購情況

          本部門2021年政府采購預(yù)算總額55萬元,其中工程類0萬元,貨物類55萬元,服務(wù)類0萬元。

          (五)國有資產(chǎn)占有使用情況

          截至2020年12月31日本單位的固定資產(chǎn)期末數(shù)52萬元,其中:專用設(shè)備總價(jià)值36萬元,房屋總價(jià)值0萬元,無形資產(chǎn)總價(jià)值16萬元。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房447.7平方米。

          截至上一年12月底,本部門共有車輛1輛,已報(bào)廢。

          (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

          本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額614.07萬元,其中,基本支出614.074萬元,項(xiàng)目支出0萬元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表》,本單位無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,故第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

          七、名詞解釋

          1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

          岳陽縣醫(yī)療保障局2021年度部門預(yù)算公開表.xls