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          2025年度岳陽縣退役軍人事務局單位匯總預算
          來源:縣退役軍人事務局   2025-03-19
          瀏覽量:1 | | | |

            岳陽縣退役軍人事務局2025年度

            單位匯總預算

            目錄

            第一部分2025年單位預算說明

            第二部分  單位預算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

            第一部分2025年單位預算說明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施;

            2、負責軍轉、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作;

            3、貫徹落實軍隊轉業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃并組織實施;

            4、負責退役軍人教育培訓和創(chuàng)業(yè)扶持工作;

            5、組織指導擁軍優(yōu)屬活動,承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作,負責優(yōu)撫對象的撫恤,指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理;

            6、提供收養(yǎng),弘揚救助精神,負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng),老人自愿有償收養(yǎng)。

           。ǘC構設置

            對照省廳、市局機構設置,按照縣委審批的三定方案,岳陽縣退役軍人事務局內設有辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、烈士陵園保護中心、民兵訓練中心8個股室。下轄岳陽縣退役軍人服務中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓練中心4個二級機構。全局系統(tǒng)行政編制9名,事業(yè)編制29名;年末實有人數(shù)38人

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            2025年本單位收入預算2330.2萬元,其中,一般公共預算撥款2330.2萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加274.51萬元,主要是因為全縣優(yōu)撫低保清退后“漸退期”救助資金300萬納入我局年初預算,其中退役軍人事務管理項目資金減少。

           。ǘ┲С鲱A算

            2025年本單位支出預算2330.2萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出2096.1萬元,衛(wèi)生健康支出204.86萬元,住房保障支出29.25萬元。支出較去年增加274.51萬元,其中基本支出增加23.41萬元,項目支出增加251.1萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為一是2025年公用經(jīng)費由每人0.54萬元增加到1.2萬元;項目支出增加是因為全縣優(yōu)撫低保清退后“漸退期”救助資金300萬納入我局年初預算,其中退役軍人事務管理項目資金減少。 

            三、一般公共預算撥款支出預算

            2025年一般公共預算撥款支出預算2330.2萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出2096.1萬元,占89.95%;衛(wèi)生健康支出204.86萬元,占8.79%;住房保障支出29.25萬元,占1.26%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出年初預算數(shù)為463.4萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

           。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出年初預算數(shù)為1866.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有退役軍人管理事務、撫恤、退役安置、衛(wèi)生健康支出。其中:退役軍人管理事務經(jīng)費支出623.1萬元,主要用于擁軍優(yōu)屬、其他退役軍人事務管理支出等方面;撫恤經(jīng)費842萬元,主要用于義務兵優(yōu)待、 烈士紀念設施管理維護、其他優(yōu)撫支出等方面。退役安置經(jīng)費220萬元,主要用于退役士兵一次性就業(yè)配套、退役士兵待安置期間生活費、退役士兵待安置期間社保補繳。衛(wèi)生健康支出181.7萬元,主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。

            四、政府性基金預算支出

            2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

            五、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經(jīng)費

            本單位2025年岳陽縣退役軍人事局運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款72.1萬元,比上一年增加17.51萬元,增加36.05%。主要原因2025年公用經(jīng)費由每人0.54萬元增加到1.2萬元。

            (二)“三公”經(jīng)費預算

            本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.99萬元,其中,公務接待費4.99萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年持平,而“三公”表格中增加1.57萬元,增加45.91%,主要原因是2024年度一部份在退役軍人管理事務項目中安排,一部份在公用經(jīng)費中安排,而“三公”經(jīng)費取數(shù)表在項目中安排的公務接待費未取出,2025年“三公”經(jīng)費預算在公用經(jīng)費中。

            (三)一般性支出情況

            本單位2025年培訓費預算1.07萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)71人,內容為事業(yè)單位工作人員崗前培訓; 2025年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

           。ㄋ模┱少徢闆r

            本單位2025年政府采購預算總額339.13萬元,其中貨物類178.08萬元,服務類161.05萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

            截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

            2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

           。╊A算績效目標說明

            本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為2330.2萬元,其中,基本支出463.4萬元,項目支出1866.8萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

            六、名詞解釋

            1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

            第二部分單位預算公開表格

            附件:岳陽縣退役軍人事務局預算公開表格

          439001,439002-岳陽縣退役軍人事務局匯總預算公開表.xlsx