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          2022年岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊部門預(yù)算
          來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2021-11-19
          瀏覽量:1 | | | |

            2022年岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊部門預(yù)算

            目 錄

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、 部門基本概況

           。ㄒ唬 職能職責(zé)

           。ǘ 機構(gòu)設(shè)置

            二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、 部門收支總體情況

            (一) 收入預(yù)算

           。ǘ 支出預(yù)算

            四、 一般公共預(yù)算撥款支出

            (一) 基本支出

           。ǘ 項目支出

            五、 政府性基金預(yù)算支出

            六、 其他重要事項的情況說明

            (一) 機關(guān)運行經(jīng)費

           。ǘ “三公”經(jīng)費預(yù)算

           。ㄈ 一般性支出情況

            (四) 政府采購情況

           。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

            (六) 預(yù)算績效情況說明

            七、 名詞解釋

            第二部分 2022年部門預(yù)算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預(yù)算支出表

            8、一般公共預(yù)算基本支出表

            9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預(yù)算支出表

            17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

            20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

            21、專項資金預(yù)算匯總表

            22、其他項目支出績效目標(biāo)表

            23、部門整體支出績效目標(biāo)表

            注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

            1.貫徹執(zhí)行、宣傳《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、湖南省實施《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》辦法、《行政許可法》、《行政處罰法》等國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及禁拆治違等相關(guān)的行政法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。

            2.負(fù)責(zé)受理公民、法人或其它組織關(guān)于違法建設(shè)的各種形式的上訪;負(fù)責(zé)有關(guān)信訪事項的辦理情況,及時查處各類違法建設(shè)行為,及時拆除超過期限的臨時建筑。

            3.負(fù)責(zé)規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動,及時查處舉報或巡查發(fā)現(xiàn)的單位和個人違法建設(shè)案件,負(fù)責(zé)對違法建設(shè)的現(xiàn)場勘察、核查、調(diào)查取證、立案處罰以及拆除違法建設(shè)。

            4.承辦上級主管部門交辦的其他事項。

           。ǘC構(gòu)設(shè)置。

            岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機構(gòu),為副科級事業(yè)單位。

            岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊現(xiàn)有干部職工28人,其中在職人員28人,退休0人。規(guī)劃監(jiān)察大隊下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室 、財務(wù)室、工會、巡查中隊、督查中隊。

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算274.08萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款274.08萬元(其中經(jīng)費撥款274.08萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少56.8萬元,主要原因是城區(qū)規(guī)劃控建項目資金90萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局。

           。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算274.08萬元,其中社會保障和就業(yè)23.78萬元,衛(wèi)生健康支出11.89萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.63萬元,住房保障16.78萬元。支出較去年減少較去年減少56.8萬元,主要原因是城區(qū)規(guī)劃控建項目資金90萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局,另增加了事業(yè)單位公車補貼。

            其中基本支出較上年增加33.2萬元主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼,項目支出減少是因為城區(qū)規(guī)劃控建項目資金90萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局。

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

            2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算274.08萬元,其中,社會保障和就業(yè)23.78萬元,占8.68%;衛(wèi)生健康支出11.89萬元,占4.34%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.63萬元,占80.86%;住房保障16.78萬元,占6.12%。具體安排情況如下:

            (一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)274.08萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出258.96萬元、一般商品和服務(wù)支出15.12萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

           。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元。

            五、政府性基金預(yù)算支出

            2022年本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.12萬元,同上年持平。

            (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。與上年持平。主要原因是:本單位本年無三公經(jīng)費預(yù)算。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預(yù)算1萬元,擬召開3次,人數(shù)100人每次,內(nèi)容為控建拆違工作會議;培訓(xùn)費0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為0;2022年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

           。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元,其中貨物類采購預(yù)算45萬元,工程類采購預(yù)算10萬元,服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛4輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。租用辦公用房面積480平米,賬面價值0萬元 。

           。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為274.08萬元,其中,基本支出274.08萬元,項目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

            第二部分 2022年部門預(yù)算表

            2022岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊預(yù)算公開.xlsx