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          岳陽縣毛田鎮(zhèn) 2024年政府財預算公開
          來源:毛田鎮(zhèn)人民政府   2024-01-10
          瀏覽量:1 | | | |

            岳陽縣毛田鎮(zhèn) 2024年政府財政預算公開

            目錄

            第一部分  2024年單位預算說明

            第二部分  單位預算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            19、國有資本經營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

            第一部分  2024年單位預算說明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,統(tǒng)籌鎮(zhèn)和村區(qū)域化黨建,指導鞏固村黨組織建設,優(yōu)化基層黨組織經費保障;宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發(fā)展,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。

            2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、縣關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃,負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作,整合鎮(zhèn)人民政府管理、監(jiān)督職責和力量,為審批服務等工作提供支持和保障。

            3、組織公共服務。組織實施各項公共服務,落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、文化、體育、退役軍人服務保障等領域相關法規(guī)政策;在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上,加強服務機構和平臺建設,充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

            4、實施綜合管理。負責轄區(qū)內鄉(xiāng)村建設等綜合性管理工作,承擔組織領導和綜合協(xié)調職能。

            5、維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產監(jiān)督管理等有關工作,接待群眾來信來訪,化解矛盾糾紛等。

            6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)管和執(zhí)法,組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

            7、動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理,為鄉(xiāng)村發(fā)展服務。

            8、指導基層自治。指導村民委員會建設,健全村自治平臺,組織轄區(qū)單位、村民參與村建設和管理。

            9、履行法定職責。落實鎮(zhèn)人民政府權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務;根據(jù)授權,負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。

            10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

            (二)機構設置

            現(xiàn)有人數(shù)125人,其中:在職編制125人;離退休77人。毛田鎮(zhèn)政府內設黨政辦公室、黨建辦公室、民生事務辦公室、平安法治和應急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室5個職能辦公室,下設農業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、便民服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站5個站所。

           。ㄈ╊A算單位構成

            本單位無下屬單位,本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算3330萬元,其中:一般公共預算撥款收入3330萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加45萬元,主要是因為人員增加,以及特定目標類業(yè)務工作經費較去年增加。

            (二)支出預算

            2024年本部門支出預算3330萬元,其中一般公共服務支出1930.15萬元,社會保障和就業(yè)支出121.99萬元,農林水支出1191.76萬元,住房保障支出86.11萬元。支出較去年增加45萬元。其中基本支出增加32.33萬元,項目支出增加12.67萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加,項目支出增加主要是因為農林水支出中對特定目標類的業(yè)務工作經費增加。

            三、一般公共預算撥款支出預算

            2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3330萬元,其中,一般公共服務支出1930.15萬元,占57.96%,社會保障和就業(yè)支出121.99萬元,占3.66%;農林水支出1191.76萬元,占35.79%;住房保障支出86.11萬元,占2.59%,具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2024年本部門基本支出預算數(shù)1558.24萬元,其中:人員經費1374.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出183.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

           。ǘ╉椖恐С觯2024年本部門項目支出預算1771.76萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、對村民委員會和村黨支部的補助、農村基本建設支出等。

            四、政府性基金預算支出

            2024年本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)均為空。

            五、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費

            2024年本部門機關運行經費183.57萬元,比上年預算增加2.65萬元,比上年預算上升1.46%,主要是2024年人員增加相應的公用經費增加。

           。ǘ叭苯涃M預算

            2024年本部門“三公”經費預算數(shù)為0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行維護費0.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年2.00萬元,主要是厲行節(jié)約,縮減非生產性開支。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

            本單位2024年會議費預算2.00萬元,擬召開2次會議,人數(shù)130人,內容為黨代會,人大會;未計劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動。

            (四)預算績效目標說明

            本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為3330萬元,其中,基本支出1558.24萬元,項目支出1771.76萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

            六、名詞解釋

           。ㄒ唬叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            (二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。

           。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

           。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

           。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

            (八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

            第二部分  單位預算公開表格

          岳陽縣毛田鎮(zhèn) 2024年政府財政預算公開表.xlsx