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          岳陽縣公安局交通警察大隊2023年部門預算
          來源:岳陽縣交警大隊   2023-01-10
          瀏覽量:1 | | | |

            岳陽縣公安局交通警察大隊單位2023年度

            單位預算

            目錄

            第一部分  2023年單位預算說明

            第二部分  單位預算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            第一部分  2023年單位預算說明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察,認定事故責任,依法進行調(diào)處。

            2、負責機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等;

            3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā),并負責機動車駕駛員科目一考試;

            4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;

            5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作;

            6、負責道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。

           。ǘC構(gòu)設置

            我大隊共內(nèi)設股所隊16個:內(nèi)務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊在職人員共187人,其中干警65人、輔警為122人。離退休人員24人。

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算2685.47萬元,其中,一般公共預算撥款2269.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入145萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)270.98萬元。(本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空)收入較去年增加531.1萬元,主要是因為本年收入預算統(tǒng)計口徑增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及上級補助收入。

           。ǘ┲С鲱A算

            2023年本單位支出預算2685.47萬元,其中,公共安全支出2464.83萬元,社會保障和就業(yè)支出97.42萬元,衛(wèi)生健康支出54.45萬元,住房保障支出68.77萬元。支出較去年增加531.1萬元,其中基本支出增加501.92萬元,項目支出增加29.18萬元。其中基本支出較上年增加主要是辦公業(yè)務量增加,增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。項目支出增加主要是因為執(zhí)法辦案業(yè)務量增加,增加了項目經(jīng)費開支。

            三、一般公共預算撥款支出預算

            2023年一般公共預算撥款支出預算2,685.47萬元,其中,一般公共服務支出2464.83萬元,占91%;社會保障和就業(yè)支出97.42萬元,占4%;社會保險基金支出54.45萬元,占2%;住房保障支出68.77萬元,占3%。具體安排情況如下:

            (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為1,517.47萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

            (二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為1,168萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出190萬元,主要用于交通事故的鑒定及救援等方面;運行維護經(jīng)費支出978萬元,主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。

            四、政府性基金預算支出

            2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

            五、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

            本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款340.53萬元,比上一年增加80.78萬元,增加31%。主要原因是因為辦公業(yè)務量增加,增加了機關(guān)運行經(jīng)費開支。

            (二)“三公”經(jīng)費預算

            本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)159萬元,其中,公務接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費156萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費156萬元。比上年減少1萬元,降低0.01%,同比2022年公務用車運行維護費156萬元,費用未增加。

            (三)一般性支出情況

            2023年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

            (四)政府采購情況

            本單位2023年政府采購預算總額203萬元,其中工程類203萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

            截至上一年12月底,本單位共有車輛16輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車輛,其他用車16輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

            2023年擬報廢處置公務用車4輛,本單位未計劃新增車輛。

            2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

           。╊A算績效目標說明

            本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2685.47萬元,其中,基本支出1,517.47萬元,項目支出1168萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

            五、名詞解釋

            1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

          岳陽縣公安局交通警察大隊2023預算公開表.xlsx

          2023年度岳陽縣公安局交通警察大隊整體支出績效自評報告.docx