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          岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開
          來源:縣殘聯(lián)   2025-01-16
          瀏覽量:1 | | | |

          岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位2025年度單位預(yù)算

            目錄

            第一部分  2025年單位預(yù)算說明

            第二部分  單位預(yù)算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預(yù)算支出表

            8、一般公共預(yù)算基本支出表

            9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預(yù)算支出表

            17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

            20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

            21、專項資金預(yù)算匯總表

            22、項目支出績效目標(biāo)表

            23、部門整體支出績效目標(biāo)表

            注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

            

          第一部分  2025年單位預(yù)算說明

            一、單位基本概況

            (一)職能職責(zé)

            我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

            1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。

            2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強、自立,為構(gòu)建和諧社會貢獻(xiàn)力量。

            3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

            4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

            5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

            6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

            7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

            8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。

            (二)機構(gòu)設(shè)置

            我單位現(xiàn)有在職干部職工22人,退休人員5人。其中全額撥款14人,差額撥款8人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股;二級機構(gòu)一個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站。

            二、單位收支總體情況

            (一)收入預(yù)算

            包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1487.58萬元,其中,本級一般公共預(yù)算撥款990.58萬元(其中經(jīng)費撥款440.58萬元,殘疾人就業(yè)保障金550萬元),本級政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入497萬元(其中一般公共預(yù)算撥款337萬元,政府性基金預(yù)算撥款160萬元),事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)58.19萬元。本單位2025年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空!笔杖胼^去年1051.44萬元增加了436.14萬元,主要是因為2024年度預(yù)算編制時,未將殘疾人就業(yè)保障金收入納入預(yù)算。

            (二)支出預(yù)算

            2025年本單位支出預(yù)算1545.77萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1357.31萬元,衛(wèi)生健康支出12.57萬元,住房保障支出15.88萬元,其他支出160萬元。支出較去年1051.44萬元增加436.14萬元。其中基本支出較上年381.54萬元增加3.46萬元,項目支出較上年669.9萬元增加490.87萬元。其中基本支出較上年增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào),工資福利支出相應(yīng)增加;項目支出增加主要是因為2024年度預(yù)算編制時,未將殘疾人就業(yè)保障金收入納入項目支出預(yù)算。

            三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

            2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1545.77萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1357.31萬元,占87.81%;衛(wèi)生健康支出12.57萬元,占0.81%;住房保障支出15.88萬元,占1.03%,其他支出160萬元,占10.35%。具體安排情況如下:

            (一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為385.00萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

            (二)項目支出:2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1,160.77萬元,是指指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括會議費2.7萬元,殘疾人康復(fù)250萬元,殘疾人就業(yè)155萬元,其他殘疾人事業(yè)593.07萬元,用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出160萬元。

            四、政府性基金預(yù)算支出

            2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算160萬元,其中用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出160萬元。

            五、其他重要事項的情況說明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費

            本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款91.60萬元,比上一年減少1.70萬元,減少1.82%。主要原因是精簡節(jié)約,壓縮開支。

            (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

            本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.70萬元,其中,公務(wù)接待費1.90萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費4.80萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費4.80萬元。與上年持平。

            (三)一般性支出情況

            本單位2025年會議費預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費預(yù)算0.50萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)10人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員職務(wù)職級晉升培訓(xùn)0.5萬元。

            (四)政府采購情況

            本單位2025年政府采購預(yù)算總額122萬元,其中貨物類80萬元,服務(wù)類42萬元。

            (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

            截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛(殘疾人流動服務(wù)車)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

            2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

           。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

            本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1545.77萬元,其中,基本支出385.00萬元,項目支出1,160.77萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

            六、名詞解釋

            1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


          第二部分  單位預(yù)算公開表格

            附件:岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2025年預(yù)算公開表格

             2025岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算公開表 .xlsx