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          岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位2024年度 單位預算公開
          來源:岳陽縣司法局   2024-01-12
          瀏覽量:1 | | | |

            岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位2024年

            單位預算

            目錄

            第一部分  2024年單位預算說明

            第二部分  單位預算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

            第一部分  2024年單位預算說明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            1、對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。

           。ǘC構(gòu)設(shè)置

            岳陽縣病殘吸收人員收治中心是岳陽縣司法局的二級機構(gòu),主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現(xiàn)在職人員23人。

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算380.41萬元,其中,一般公共預算撥款380.41萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2“本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年增加6.27萬元,主要是因為工資基數(shù)的調(diào)整。

           。ǘ┲С鲱A算

            2024年本單位支出預算380.41萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全支出332.77萬元,社會保障和就業(yè)支出21.04萬元,衛(wèi)生健康支出11.76萬元,住房保障支出14.85萬元。(按類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加了6.27萬元,其中基本增加了6.27萬元,項目支出無增減。(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年持平,主要是因為工資福利支出的增加,項目支出無增減。

            三、一般公共預算撥款支出預算

            2024年一般公共預算撥款支出預算380.41萬元,其中2040601行政運行332.77萬元,占87.47%;2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.80萬元,占5.20%;2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.24萬元,占0.32%;2101101 行政單位醫(yī)療支出11.76萬元,占3.09%; 2210201 住房公積金支出14.85萬元,占3.90%。(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數(shù)為277.85萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

           。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數(shù)為102.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:收治中心運行29萬元、伙食費45萬元、值班及加班津貼28.56萬元。

            四、政府性基金預算支出

            2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表16,“2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。”)

            五、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

            本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款26.94萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),與上年基本持平。主要原因是公務交通補貼放在機關(guān)運行經(jīng)費中計算。

           。ǘ叭苯(jīng)費預算

            本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,與上年持平

            (三)一般性支出情況

            本單位2024年會議費預算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費),擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人,計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

           。ㄋ模┱少徢闆r

            本單位2024年政府采購預算總額53.622萬元,其中工程類0萬元,貨物類32.622萬元,服務類21萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

            截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

            2024年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

            2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

           。╊A算績效目標說明

            本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為380.41萬元,其中,基本支出277.85萬元,項目支出102.56萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

            五、名詞解釋

            1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

            第二部分  單位預算公開表格

            附件:岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位預算公開表格

          2024岳陽縣病殘吸毒人員收治中心部門預算公開表.xlsx