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          岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2025年度部門預(yù)算
          來源:岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心   2025-01-16
          瀏覽量:1 | | | |

          岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位2025

          單位預(yù)算

           

          目錄

           

          第一部分  2025單位預(yù)算說明

          第二部分  單位預(yù)算公開表格

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預(yù)算支出表

          8、一般公共預(yù)算基本支出表

          9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

          16、政府性基金預(yù)算支出表

          17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

          20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

          21、專項資金預(yù)算匯總表

          22、項目支出績效目標(biāo)表

          23、部門整體支出績效目標(biāo)表

          注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


          第一部分  2025年單位預(yù)算說明

           

          一、單位基本概況

          (一)職能職責(zé)

          1)、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī);

          2)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施,按照項目建立合同管理制度,對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實行全方位管理。

          3)、主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱,提出移民安置去向和方式,推薦移民安置方案,配合設(shè)計單位完成實物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。

          4)、在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下,依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實施計劃,報上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。

          5)、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求,組織實施移民安置計劃。

          6)、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃,負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。

          7)、對有關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。

          8)、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          我單位于2004年3月成立,屬于正科級公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室,資金財務(wù)股,規(guī)劃計劃股,項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股,后期扶持股。現(xiàn)有干部職工16人。

          、單位收支總體情況

          (一)收入預(yù)算

          包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算213.19萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款213.19萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少20.08萬元,主要是因為人員減少2人。

          (二)支出預(yù)算

          2025年本單位支出預(yù)算213.19萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.93萬元,占8.41%;衛(wèi)生健康支出10.02萬元,4.71%;農(nóng)林水支出172.58萬元,占80.95%;住房保障支出12.66萬元,5.93%。支出較去年減少20.08元,其中基本支出減少14.98萬元,項目支出減少5.10萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員較上年減少2人,項目支出減少主要是因為2025年實行零基預(yù)算調(diào)減了專項工作經(jīng)費撥款。

          三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

          2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算213.19萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.93萬元,占8.41%;衛(wèi)生健康支出10.02萬元,4.71%;農(nóng)林水支出172.58萬元,占80.95%;住房保障支出12.66萬元,5.93%。具體安排情況如下:

          (一)基本支出2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為201.29萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

          (二)項目支出2025項目支出年初預(yù)算數(shù)為11.90萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費運行維護(hù)經(jīng)費。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出11.90萬元,主要用于開展移民人口動態(tài)管理、移民培訓(xùn)、庫區(qū)及移民安置區(qū)項目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費開支;本單位無運行維護(hù)經(jīng)費。

          、政府性基金預(yù)算支出

          2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算為空。

          、其他重要事項的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

          本單位2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.54萬元,比上一年增長7.98萬元,增長33.87%。主要原因是2025年實行零基預(yù)算,調(diào)減專項工作經(jīng)費撥款的同時增加了人均日常公用經(jīng)費額度。

          (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

          本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.00萬元(,其中,公務(wù)接待費6.00萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.60萬元,減少9.09%,主要原因是我們繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費”數(shù)額。

          (三)一般性支出情況

          2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

          (四)政府采購情況

          本單位2025年政府采購預(yù)算總額6.20萬元,其中工程類0萬元,貨物類4.80萬元,服務(wù)類1.40萬元。

          (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

          截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)0臺。

          2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

          (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

          本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為213.19萬元,其中,基本支出201.29萬元,項目支出11.90萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23

          、名詞解釋

          1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

          2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


          第二部分  單位預(yù)算公開

          附件:岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2025年部部門預(yù)算公開表.xlsx