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          岳陽縣委辦公室2018年度整體支出績效評價自評報告
          來源:縣委辦   2019-07-11
          瀏覽量:1 | | | |

           

          部門(單位)名稱:     中共岳陽縣委辦公室                               

          預(yù)算編碼:          yyx107                               

          評價方式:部門(單位)績效自評

          評價機(jī)構(gòu):中共岳陽縣委辦公室整體支出績效評價組   

          報告日期:2019年 6月 19日


          岳陽縣財政局(制)


          一、部門(單位)基本概況

          聯(lián)系人

          劉小文

          聯(lián)絡(luò)電話

          7653366

          人員編制

          56

          實有人數(shù)

          49

          職能職責(zé)概述

          負(fù)責(zé)縣委日常文書處理,圍繞中央、省、市、縣委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研;參與起草縣委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿;負(fù)責(zé)縣委文件的起草、校核、把關(guān);負(fù)責(zé)中央、省、市、縣委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查;負(fù)責(zé)中央、省、市、縣委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實;協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系;負(fù)責(zé)縣委重要會議的事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排;協(xié)助縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組處理全面深化改革日常工作;負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動化、信息化的規(guī)劃指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理;負(fù)責(zé)中央文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件的傳遞工作;負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)與事務(wù)管理工作及其縣委交辦的其他工作任務(wù)。

          年度主要工作內(nèi)容

          任務(wù)1:積極創(chuàng)建市級文明標(biāo)兵單位。

          任務(wù)2:認(rèn)真開展“講規(guī)范、重精細(xì)、零失誤”主題活動。

          任務(wù)3:全力打造“四個品牌”。即打造優(yōu)質(zhì)文稿品牌、辦文辦會品牌、黨委督查品牌、精準(zhǔn)服務(wù)品牌。

          任務(wù)4:努力建設(shè)一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖椤?o:p align="">

          年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

          單位全年資金運行安全平穩(wěn),資金使用合理、收支平衡。全年完成重要材料180篇,36篇高質(zhì)量的材料在中央、省、市級刊物上刊發(fā),信息報送質(zhì)量系數(shù)排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用,著力搞好工作協(xié)調(diào),形成協(xié)調(diào)配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡各類文件,規(guī)范會議管理,辦文辦會“零差錯”;依法辦事、秉公用權(quán),來客接待“零失誤”;加強(qiáng)值班,確保信息暢通,機(jī)要保密優(yōu)質(zhì)、高效、保密、無事故;創(chuàng)新開展“四個三”主題活動,有效提升服務(wù)水平;開展各類督查50余次,推進(jìn)縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)及上級部門交辦的各項任務(wù)。

          二、部門(單位)收支情況

          年度收入情況(萬元)

          機(jī)構(gòu)名稱

          收入合計

          其中:

          上年結(jié)轉(zhuǎn)

          公共財政撥款

          政府基金撥款

          納入專戶管理的非稅收入撥款

          其他收入

          局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

          1974.54

           

          1974.54

           

           

           

          1、局機(jī)關(guān)

          1974.54

           

          1974.54

           

           

           

          2、二級機(jī)構(gòu)1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機(jī)構(gòu)2

           

           

           

           

           

           

          部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

          機(jī)構(gòu)名稱

          支出合計

          其中:

          結(jié)余

          基本支出

          其中:

          項目支出

          人員支出

          公用支出

          局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

          1974.54

          1338.98

          563.7

          775.22

          635.56

           

          1、局機(jī)關(guān)

          1974.54

          1338.98

          563.7

          775.22

          635.56

           

          2、二級機(jī)構(gòu)1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機(jī)構(gòu)2

           

           

           

           

           

           

          機(jī)構(gòu)名稱

          三公經(jīng)費

          合計

          其中:

          公務(wù)接待費

          公務(wù)用車運維費

          公務(wù)用車購置費

          因公出國費

          會議費

          局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

          4.3

          4.3

          0

          0

          0

          27

          1、局機(jī)關(guān)

          4.3

          4.3

          0

          0

          0

          27

          2、二級機(jī)構(gòu)1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機(jī)構(gòu)2

           

           

           

           

           

           

          機(jī)構(gòu)名稱

          固定資產(chǎn)

          合計

          其中:

          其他

          在用固定資產(chǎn)

          出租固定資產(chǎn)

          局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

          78.9

          78.9

          0

           

          1、局機(jī)關(guān)

          78.9

          78.9

          0

           

          2、二級機(jī)構(gòu)1

           

           

           

           

          3、二級機(jī)構(gòu)2

           

           

           

           

          三、部門(單位)整體支出績效自評情況

          整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

          預(yù)期目標(biāo)

          實際完成

          目任務(wù)1:積極創(chuàng)建市級文明標(biāo)兵單位。

          任務(wù)2:認(rèn)真開展“講規(guī)范、重精細(xì)、零失誤”主題活動。

          任務(wù)3:全力打造“四個品牌”。即打造優(yōu)質(zhì)文稿品牌、辦文辦會品牌、黨委督查品牌、精準(zhǔn)服務(wù)品牌。

          任務(wù)4:努力建設(shè)一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖椤?o:p align="">

          完成重要材料180篇,36篇高質(zhì)量的材料在中央、省、市級刊物上刊發(fā),信息報送質(zhì)量系數(shù)排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用,著力搞好工作協(xié)調(diào),形成協(xié)調(diào)配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡各類文件,規(guī)范會議管理,辦文辦會“零差錯”;依法辦事、秉公用權(quán),來客接待“零失誤”;加強(qiáng)值班,確保信息暢通,機(jī)要保密優(yōu)質(zhì)、高效、保密、無事故;創(chuàng)新開展“四個三”主題活動,有效提升服務(wù)水平;開展各類督查50余次,推進(jìn)縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)及上級部門交辦的各項任務(wù)。

          整體支出

          績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

          評價內(nèi)容

          績效內(nèi)容

          績效

          目標(biāo)值

          完成情況

          產(chǎn)出目標(biāo)

          (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

          質(zhì)量指標(biāo)

          財政供養(yǎng)人員控制率

          100%

          100%

          “三公”經(jīng)費變動率

          ≤0

          小于0

          數(shù)量指標(biāo)

          固定資產(chǎn)利用率

          100%

          100%

          各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

          100%

          100%

          時效指標(biāo)

          三公經(jīng)費控制率

          100%

          100%

          公務(wù)卡刷卡率

          100%

          100%

          成本指標(biāo)

          督查通報率

          100%

          100%

          協(xié)調(diào)有效率

          100%

          100%

          效益目標(biāo)

          (預(yù)期實現(xiàn)的效益)

          社會效益

          財政支出績效目標(biāo)

          1974.5萬元

          1974.5萬元

          辦文辦會零失誤,上傳下達(dá)零延誤,公務(wù)接待零差錯

          效益明顯

          達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

          經(jīng)濟(jì)效益

          注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益

          效益明顯

          達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

           

           

           

          社會公眾或服務(wù)對象滿意度

          社會公眾滿意度

          95%以上

          95%以上

           

           

           

          績效自評綜合得分

          98

          評價等次

          優(yōu)秀

          四、評價人員

          姓  名

          職務(wù)/職稱

          單  位

          簽  字

          任新慶

          常務(wù)副主任

          縣委辦

           

          張  亮

          行政科長

          縣委辦

           

          劉小文

          財務(wù)

          縣委辦

           

          李紅宇

          財務(wù)

          縣委辦

           

          評價組組長(簽字):

           

           

           

           

           

           

          年    月    日

          部門(單位)意見:

           

           

           

           

           

           

           

          部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

           

          年    月    日

           

          填報人(簽名):  劉小文                        聯(lián)系電話:15074086918



          岳陽縣委辦公室2018年整體支出績效評價綜述

           

          一、單位基本情況

          1.縣委辦公室財務(wù)核算除本機(jī)關(guān)外還包括其歸口單位:績效辦、史志辦、機(jī)要局、政研室、改革辦。

          2.2018年末總?cè)藬?shù)71人,其中在職人員49人,退休人員22人。

          二、單位整體支出管理及使用情況

          (一)基本支出

          1.2018年,縣委辦全年財政撥款收入1974.54萬元。其中基本支出1338.98萬元,項目支出635.56萬元。2018年單位全年支出總計1974.54萬元,其中工資福利性支出502.8萬元,占總支出的25.5%;一般商品服務(wù)支出775.22萬元,占總支出的39.2%;對個人及家庭的補助60.9萬元,占總支出的3.1%。項目支出635.56萬元,占總支出的32.2%。一般公共預(yù)算撥款收入1974.54萬元,比上年增加176.2萬元,主要是增加機(jī)關(guān)維修項目經(jīng)費。

          2. 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

          2018年公共預(yù)算財政撥款支出1974.5萬元,其中:基本支出1338.98萬元,為我辦一般服務(wù)支出、社會保障及工資福利等各項支出,包括單位人員經(jīng)費、行政運行、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費。項目支出635.56萬元,主要為機(jī)關(guān)院內(nèi)辦公樓、食堂、停車坪的維修改造開支。

          3. “三公”經(jīng)費決算情況

          (1)公務(wù)接待費:4.3萬元,比上年減少2.8萬元,主要是壓縮接待范圍,嚴(yán)禁格控制支出。

          (2)公務(wù)用車費:無公務(wù)用車經(jīng)費,原因是公車改革后車輛上交。

          (3)出境費用:0元。

          (二)項目支出

          2018年財政預(yù)算安排專項資金635.56萬元,主要是機(jī)關(guān)院內(nèi)辦公樓的室內(nèi)外裝修、機(jī)關(guān)食堂維修、機(jī)關(guān)兩個停車坪的修建。專項資金按實際情況實行了?顚S,項目分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行了全程監(jiān)管,保證了資金使用的合規(guī)性。

          三、單位專項組織實施情況

          本單位無預(yù)算安排30萬元以上非工作經(jīng)費類專項資金。

          四、單位整體支出績效分析

          1.控制日常公用經(jīng)費開支,2018年日常公用經(jīng)費1338.98萬元,其中人員經(jīng)費563.76萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費775.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

          2.“三公”經(jīng)費控制率100%;政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%;固定資產(chǎn)利用率達(dá)到100%;在職人數(shù)控制率100%。

          3.管理制度健全。按照縣財政有關(guān)文件要求,制訂本單位財務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

          4.預(yù)決算信息公開。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

          五、存在的主要問題

          制度不夠健全,監(jiān)督不夠有力,資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn),業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

          六、改進(jìn)措施

          1.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

          2.加強(qiáng)監(jiān)督管理,提高資金的使用效益,嚴(yán)格按照會計制度的規(guī)定,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞、堅決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。

          3.進(jìn)一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

          4.加強(qiáng)新行政單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

          七、評分結(jié)論

          綜合以上各項指標(biāo),我辦財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,2018年部門整體支出績效自評98分,自評結(jié)果為優(yōu)秀。我單位將在今后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。

           

           

          2019年6月