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          2022年度岳陽(yáng)縣總工會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)
          來(lái)源:總工會(huì)   2023-08-18
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            2022年度岳陽(yáng)縣總工會(huì)部門(mén)決算

            目錄

            第一部分 岳陽(yáng)縣總工會(huì)概況

            一、部門(mén)職責(zé)

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

            第二部分 部門(mén)決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

            七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

            二、收入決算情況說(shuō)明

            三、支出決算情況說(shuō)明

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

            八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

            九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

            十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

            十一、一般性支出情況說(shuō)明

            十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

            十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

            第四部分 名詞解釋

            第五部分 附件

            第一部分  岳陽(yáng)縣總工會(huì)概況

            一、 部門(mén)職責(zé)

            1、根據(jù)黨的基本理論、路線(xiàn)和綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù),組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能,結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際,指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

            2、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見(jiàn)和建議;建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

            3、指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作;發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用,聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類(lèi)社會(huì)組織。

            4、受縣政府委托,承擔(dān)全國(guó)級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作;負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。

            5、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè),根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開(kāi)展維權(quán)服務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門(mén)和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作;

            6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作,研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定;負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。

            7、開(kāi)展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作;建設(shè)智慧工會(huì),拓展網(wǎng)上工作,開(kāi)辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑,開(kāi)展新媒體宣傳;負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理;推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。

            8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

           。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

            岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織,按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位?h總工會(huì)有2個(gè)下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu):辦公室(加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子)、組織部(加掛基層工作部牌子)、權(quán)益保障部(加掛信訪(fǎng)室)、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部(加掛岳陽(yáng)縣女職工委員會(huì)辦公室牌子)、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。

           。ǘQ算單位構(gòu)成。

            岳陽(yáng)縣總工會(huì)2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣總工會(huì)本級(jí),我單位無(wú)二級(jí)決算單位,因此本單位2022年部門(mén)決算為本級(jí)決算。

            第二部分  部門(mén)決算表

            (見(jiàn)附件)

            第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2022年度收、支總計(jì)226.08萬(wàn)元,與上年相比,收、支總計(jì)減少64.51萬(wàn)元,下降22.20%。主要是因?yàn)槿粘9媒?jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。

            二、收入決算情況說(shuō)明

            2022年度收入合計(jì)226.08萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入226.08萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

            三、支出決算情況說(shuō)明

            2022年度支出合計(jì)226.08萬(wàn)元,其中:基本支出203.58萬(wàn)元,占90.05%;項(xiàng)目支出22.50萬(wàn)元,占9.95%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)226.08萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少60.67萬(wàn)元,下降21.16%,主要是因?yàn)槿粘9媒?jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

           。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

            2022年度財(cái)政撥款支出226.08萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比,財(cái)政撥款支出減少60.67萬(wàn)元,下降21.16%,主要是因?yàn)槿粘9媒?jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。

           。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

            2022年度財(cái)政撥款支出226.08萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出226.08萬(wàn)元,占100%。

           。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

            2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為204.66萬(wàn)元,支出決算為226.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.47%。其中:

            1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為167.28萬(wàn)元,支出決算為203.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.70%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算將行政運(yùn)行部分支出計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出及住房保障支出。

            2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為22.50萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位困難幫扶、勞模經(jīng)費(fèi)等追加了預(yù)算指標(biāo)。

            3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

            年初預(yù)算為14.85萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。

            4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

            年初預(yù)算為2.58萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。

            5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

            年初預(yù)算為0.93萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。

            6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

            年初預(yù)算為7.88萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。

            7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

            年初預(yù)算為11.14萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行。

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2022年度財(cái)政撥款基本支出203.58萬(wàn)元,其中:

            人員經(jīng)費(fèi)190.08萬(wàn)元,占基本支出的93.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出;

            公用經(jīng)費(fèi)13.50萬(wàn)元,占基本支出的6.63%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

            七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

            2022年度政府性基金預(yù)算收入支出0萬(wàn)元;基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

            本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

            八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

            2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元;基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

            本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

            九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

           。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

            2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:

            因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。

            公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

            公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

            公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

           。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

            2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

            1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

            2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

            3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

            十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

            本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.50萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)持平。

            十一、一般性支出情況說(shuō)明

            本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

            十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

            本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算政府采購(gòu)支出總額的百分比,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算授予中小企業(yè)合同金額的百分比。無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比,無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比,無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

            十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

            十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

            根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)岳陽(yáng)縣總工會(huì)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出226.08萬(wàn)元。2022年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我單位2022年度自評(píng)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

            (部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件)

            第四部分  名詞解釋

            一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

            四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

            五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

            六、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

            七、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            九、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

            十、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

            第五部分  附件

          2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格(岳陽(yáng)縣總工會(huì)).xls

          岳陽(yáng)縣總工會(huì)2022年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng).docx