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          岳陽縣總工會(huì)2018年度部門決算公開
          來源:總工會(huì)   2019-08-23
          瀏覽量:1 | | | |

          目  錄

          第一部分 岳陽縣總工會(huì)概況

          一、部門職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          第二部分 岳陽縣總工會(huì)2018年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          第三部分 岳陽縣總工會(huì)2018年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

          八、預(yù)算績效情況說明

          九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          第四部分名稱解釋

          第一部分 岳陽縣總工會(huì)單位概況

          一、部門職責(zé)

          ①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、湖南省總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù),圍繞大局,結(jié)合岳陽縣實(shí)際,指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

          ② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議,依法組織和指導(dǎo)各級工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能,組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作;領(lǐng)導(dǎo)縣總直屬單位的工作。

          ③對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向上級政府和工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

          ④負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究,監(jiān)督《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行,研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè),指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展各項(xiàng)工作,建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

          ⑤協(xié)助管理下級工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子,監(jiān)督直屬單位黨風(fēng)廉政建設(shè)情況,負(fù)責(zé)基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

          ⑥受政府委托,承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作,負(fù)責(zé)全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者的推薦、管理工作。

          ⑦負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作,研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。

          ⑧承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          岳陽縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織,按岳縣委2002-54號文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位?h總工會(huì)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、費(fèi)審查委員會(huì)、女工委員會(huì)(女工部);2個(gè)下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制11名,事業(yè)編制11名,三性用工4名。2018年末實(shí)有人數(shù)36人,其中在職22人,離退休10人,職業(yè)化工作者4人。

          第二部分  岳陽縣總工會(huì)2018年度部門決算表(見附表)

          第三部分 本單位沒有獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu),因此本次決算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2018年度本級決算和二級機(jī)構(gòu)的匯總決算。

          一、收入支出決算總體情況說明

          2018年總收入決算數(shù)251.62萬元,總支出決算數(shù)251.62萬元。

          總收入與上年決算數(shù)減少了20.77萬元,減少了8.25%,主要原因是減少了勞模、工會(huì)職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

          總支出與上年決算數(shù)減少了20.77萬元,減少了8.25%,主要原因是減少了與收入減少部分相對應(yīng)的支出。

          二、收入決算情況說明

          2018年總收入決算數(shù)251.62萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入251.62萬元。一般公共預(yù)算撥款收入占比100%。

          三、支出決算情況說明

          2018年支出決算數(shù)251.62萬元,其中,工資福利支出138.99萬元,一般商品和服務(wù)支出48.82萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.81萬元。工資福利支出占比55%,一般商品和服務(wù)支出占比19%,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占比26%。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251.62萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.62萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入與上年決算數(shù)減少了20.77萬元,減少了8.25%,主要原因是減少了勞模、工會(huì)職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年決算數(shù)減少了20.77萬元,減少了8.25%,主要是減少了與收入減少部分相對應(yīng)的支出。

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

          2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.62萬元,其中:一般公共服務(wù)支出251.62萬元。一般公共服務(wù)支出占本年支出的比重是100%,一般公共服務(wù)支出與上年決算數(shù)減少了20.77萬元,減少了8.25%,主要原因是減少了勞模、工會(huì)職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

          (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

          2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.62萬元,其中:基本支出251.62萬元。基本支出占比100%。

          (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

          2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.62萬元,與年初預(yù)算數(shù)減少56.89萬元,其中:基本工資86.93萬元,津貼補(bǔ)貼52.06萬元,住房公積金16.07萬元,撫恤金0.7萬元,退休費(fèi)40.5萬元,醫(yī)療費(fèi)1.54萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬元,辦公費(fèi)4.12萬元,印刷費(fèi)6.9萬元,手續(xù)費(fèi)0.16萬元,水費(fèi)0.27萬元,電費(fèi)2.45萬元,郵電費(fèi)1.04萬元,物業(yè)管理費(fèi)5.47萬元,差旅費(fèi)3.52萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.51萬元,勞務(wù)費(fèi)5.03萬元,其他交通費(fèi)用12.83萬元,其他商品和服務(wù)支出3.52萬元。主要原因是:主要是減少了勞模、職工之家等經(jīng)費(fèi)。

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出251.62萬元,占總支出100%,其中:人員經(jīng)費(fèi)202.8萬元,占比80%,公用經(jīng)費(fèi)48.82萬元,占比20%。

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

          2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.51萬元,2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2018年初預(yù)算數(shù)減少3.49萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元,與年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.51萬元,與年初預(yù)算數(shù)減少3.49萬元;2018年因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元,與年初預(yù)算數(shù)無變動(dòng)。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》,嚴(yán)控公務(wù)用車管理,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

          2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.51萬元,2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年決算數(shù)減少2.77萬元,減少了8.25%。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元,與上年決算數(shù)無變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.51萬元,與上年決算數(shù)減少2.77萬元,減少了8.25%;2018年因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元,與上年決算數(shù)無變動(dòng)。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》,嚴(yán)控公務(wù)用車管理,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

          (1)公務(wù)接待費(fèi) 3.51萬,公務(wù)接待87批次875人次。

          (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

          (3) 2018年因公出國(境)費(fèi)用 0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(境)人次 0 人。

          八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          本單位無政府性基金預(yù)算,因此無政府性基金預(yù)算收入支出決算。

          九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

          本部門對部門整體支出進(jìn)行預(yù)算績效管理,基本完成績效目標(biāo),已完成績效評價(jià)報(bào)告。

          (1)部門整體績效情況說明

          截至2018年12月底,本部門整體績效表目標(biāo)251.62萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出202.8萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出48.82萬元。

          我單位深入開展基層結(jié)對幫扶、精準(zhǔn)扶貧、慰問困難職工,維護(hù)職工合法權(quán)益;推進(jìn)職工文化建設(shè),擴(kuò)大職工書屋建設(shè)覆蓋面,創(chuàng)建市級模范職工之家,開展勞動(dòng)競賽,技能比武,提升職工技術(shù)水平;加強(qiáng)紀(jì)檢、經(jīng)審監(jiān)督管理職能,各項(xiàng)工作均基本完成績效目標(biāo)。

          (2)部門重點(diǎn)績效評價(jià)情況:本單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

          十、其他重要事項(xiàng)

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.82 萬元,比2017 年減少14.53萬元,降低29%。主要原因是:減少了勞模、工會(huì)職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

          (二)政府采購支出情況。本部門2018 年度無政府采購支出。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

          第四部分名詞解釋

          1、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

          4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          6、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          8、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

          9、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          附表:岳陽縣總工會(huì)2018年度縣直部門決算公開表.xls