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          岳陽縣財政局2020年度整體支出績效評價自評報告
          來源:縣財政局   2021-07-28
          瀏覽量:1 | | | |

          部門(單位)名稱:   岳陽縣財政局

          預 算 編 碼: 025001

          評價方式:部門(單位)績效自評

          評價機構(gòu):部門(單位)評價組

          報告日期: 2021  年7   月31   日

          岳陽縣財政局(制)

          一、部門(單位)基本概況

          聯(lián)系人

          李志新

          聯(lián)絡電話

          7648013

          人員編制

          113

          實有人數(shù)

          165

          職能職責概述

          1.資源配置;2.穩(wěn)定經(jīng)濟;3.監(jiān)督管理;4.協(xié)調(diào)配合;5.服務群眾。

          年度主要

          工作內(nèi)容

          1抓預算執(zhí)行,提高財政收支質(zhì)量;

          2促結(jié)構(gòu)調(diào)整,助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展;

          3惠民生增利,確保民生實事落地生根;

          4防債務風險,確保財政運行平穩(wěn)有序;

          5強監(jiān)督力度,確保財政管理提績增效。

          年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

          2020年,突如其來的新冠肺炎疫情使財政減收增支壓力加大,縣財政局緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,全面落實減稅降費政策,嚴格執(zhí)行財政支出管控,全力推動做好“六穩(wěn)”工作、落實“六!比蝿,使財政實力不斷壯大,服務發(fā)展、穩(wěn)定大局的能力顯著提升。

          二、部門(單位)收支情況

          年度收入情況(萬元)

          機構(gòu)名稱

          收入合計

          其中:

          上年結(jié)轉(zhuǎn)

          公共財

          政撥款

          政府基金撥款

          納入專戶管理的非稅收入撥款

          其他

          收入

          局機關及二級機構(gòu)匯總

          1674.1

          123.7

          1499.64

          50.8

          1、局機關

          1674.1

          123.7

          1499.64

          50.8

          2、二級機構(gòu)1

          3、二級機構(gòu)2

          部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

          機構(gòu)名稱

          支出合計

          其中:

          結(jié)余

          基本支出

          其中:

          項目支出

          當年結(jié)余

          累計結(jié)余

          人員支出

          公用支出

          局機關及二級機構(gòu)匯總

          1534.07

          1277.64

          1169.64

          108

          256.43

          140.03

          1、局機關

          1534.07

          1277.64

          1169.64

          108

          256.43

          140.03

          2、二級機構(gòu)1

          3、二級機構(gòu)2

          機構(gòu)名稱

          三公經(jīng)費

          合計

          其中:

          公務接待費

          公務用車運維費

          公務用車購置費

          因公出國費

          局機關及二級機構(gòu)匯總

          8.1

          8.1

          1、局機關

          8.1

          8.1

          2、二級機構(gòu)1

          3、二級機構(gòu)2

          機構(gòu)名稱

          固定資產(chǎn)

          合計

          其中:

          其他

          在用固定資產(chǎn)

          出租固定資產(chǎn)

          局機關及二級機構(gòu)匯總

          1094.1

          1094.1

          1、局機關

          1094.1

          1094.1

          2、二級機構(gòu)1

          3、二級機構(gòu)2

          三、部門(單位)整體支出績效自評情況

          整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

          預期目標

          實際完成

          1抓預算執(zhí)行,提高財政收支質(zhì)量;

          2促結(jié)構(gòu)調(diào)整,助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展;

          3惠民生增利,確保民生實事落地生根;

          4防債務風險,確保財政運行平穩(wěn)有序;

          5強監(jiān)督力度,確保財政管理提績增效。

          (一)培財源、強征管,創(chuàng)新支持方式,聚力化解增收提質(zhì)矛盾。

          (二)補短板、強弱項,厲行勤儉節(jié)約,聚力化解減收擴支矛盾。

          (三)明初心、擔使命,創(chuàng)新工作路徑,聚力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。

          (四)建機制、推改革,瞄準財政質(zhì)效,聚力解決服務群眾的熱點難點問題。

          整體支出

          績效定量目標及實施計劃完成情況

          評價內(nèi)容

          績效目標

          完成情況

          產(chǎn)出目標

          (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化)

          質(zhì)量指標

          財政供養(yǎng)人員控制率

          100%

          三公經(jīng)費控制率

          100%

          數(shù)量指標

          政府采購執(zhí)行率

          100%

          固定資產(chǎn)利用率

          100%

          時效指標

          嚴格按照分月計劃

          100%

          其他業(yè)務推進

          100%

          成本指標

          按預算執(zhí)行方案

          100%

          專項資金推進

          100%

          效益目標

          (預期實現(xiàn)的效益)

          社會效益

          指確保資金安全

          100%

          經(jīng)濟效益

          確保精準扶貧

          100%

          生態(tài)效益

          優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

          100%

          社會公眾或服務對象滿意度

          服務社會公眾

          滿意

          績效自評綜合得分

          98分

          評價等次

          優(yōu)秀

          四、評價人員

          姓  名

          職務/職稱

          單  位

          簽  字

          龍洛陽

          副局長

          岳陽縣財政局

          李志新

          股長

          岳陽縣財政局

          劉曉波

          會計

          岳陽縣財政局

          楊五華

          出納

          岳陽縣財政局

          評價組組長(簽字):

          年    月    日

          部門(單位)意見:

          部門(單位)負責人(簽章):

          年    月    日

          填報人(簽名):劉曉波                          聯(lián)系電話:7648013

          五、評價報告綜述(文字部分)

          一、部門基本概況

          1、職能職責及機構(gòu)設置情況

          (一)主要職能

          1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作;分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

          2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。

          3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算,匯總?cè)h財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進財政體制改革。

          4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

          5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

          6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調(diào)整方案并組織實施,按照規(guī)定權限,辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規(guī)定承擔地方關稅管理的有關工作。

          7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

          8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案,制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關制度,負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

          9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設投資的有關政策,組織實施基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

          10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣社會保障預決草案。

          11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策,防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

          12、負責管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導和管理社會審計。

          13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

          14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

          (二)機構(gòu)設置

          1、財政局共設辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機關紀委、工會、綜合規(guī)劃股、預算股、 績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財計股、企業(yè)股、金融債務股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、財政投資評審中心、會計股、自然資然股、政府采購辦、國資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務管理中心、、財政監(jiān)管中心、財政集中支付中心等。我局編制102名,其中工勤編制2名。我局年末實有人數(shù)165人,其中,在職113人,離退休52人。

          二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

          (一)基本支出

          2020年縣財政局基本支出共計1385.7萬元,主要用于人員支出1277.7萬元,公用支出108萬元,其中“三公”經(jīng)費合計8.1萬元,包括公務接待費8.1萬。

          (二)專項支出

          1、2020年財政預算安排縣財政局專項資金222萬元,主要是全縣網(wǎng)絡維護等;2、專項資金實際使用148.37萬,還有52.8萬元網(wǎng)絡資金未及時支付;3、專項資金按實際情況實行了?顚S,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。

          三、部門(單位)專項組織實施情況

          (一)專項組織情況分析(2020年財政局機關沒有專項支出)

          (二)專項管理情況分析

          四、部門(單位)整體支出績效情況

          1、控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費108萬元,主要用于人員經(jīng)費開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。

          2、“三公”經(jīng)費控制率100%。

          3、管理制度健全,按照縣財政有關文件,嚴格按照制度執(zhí)行。

          4、預決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息,做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

          五、存在的主要問題

          1、監(jiān)督管理機制還有待加強

          2、財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務工作水平越來越高。

          六、改進措施和有關建議

          1、進一步完善財務制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

          2、充實財務人員,加強財務人員培訓,不斷提高財務人員素質(zhì)。

          3、綜合以上各項指標,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,財政局2020年的部門整體支出績效自我評價得到98分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。建議將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率..

          岳陽縣財政局整體支出績效評價評分表.xlsx