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          岳陽縣發(fā)展和改革局2023年度單位預算
          來源:縣發(fā)展和改革局   2023-01-10
          瀏覽量:1 | | | |

            岳陽縣發(fā)展和改革局2023年度

            單位預算

            目錄

            第一部分  2023年單位預算說明

            第二部分  單位預算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

            第一部分  2023年單位預算說明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。擬定全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和政策。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設,負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關規(guī)章制度,協(xié)調解決有關重大問題。受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

            2.研究提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導,提出相關調整建議。

            3.研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標,監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調控政策建議,綜合協(xié)調宏觀經(jīng)濟政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調節(jié)經(jīng)濟運行,協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。

            4.研究提出和綜合協(xié)調全縣經(jīng)濟體制改革有關工作,提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協(xié)調推進產權制度和要素市場化配置改革,推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設,會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關專項改革方案。負責推進能源體制改革,協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。

            5.研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一區(qū)”建設。統(tǒng)籌協(xié)調“走出去”有關工作。

            6.負責投資綜合管理,擬訂全縣全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施。統(tǒng)籌安排縣級財政性建設資金和投資項目,編制下達政府投資年度計劃。規(guī)劃全縣重大建設項目和生產力布局,按權限審批、核準、審核、備案重大項目,審批、管理政府投資項目初步設計概算。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出縣重點建設項目計劃,負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調和監(jiān)督管理。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

            7.推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長江經(jīng)濟帶、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設的政策措施,牽頭落實“一帶一區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調實施。研究制訂并統(tǒng)籌促進縣內區(qū)域協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調兩型社會建設。擬訂并組織實施全縣易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。參與制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作工作。

            8.組織擬訂綜合性產業(yè)政策,負責協(xié)調一二三產業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調推進重大基礎設施建設。協(xié)調農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展有關重大問題。統(tǒng)籌全縣服務業(yè)發(fā)展與改革,組織擬訂并推動實施服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢,研究協(xié)調解決擴大居民消費中的重大問題,擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

            9.推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策;會同有關部門組織擬訂實施高技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步規(guī)劃政策;研究提出新型工業(yè)化和產業(yè)集群發(fā)展的政策措施;實施高新技術產業(yè)發(fā)展的宏觀指導,協(xié)調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

            10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患,提出相關工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調機制相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控,提出重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口調控意見。根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調整。研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄,組織實施全縣戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關動用計劃和指令。

            11.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調社會領域事業(yè)和產業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,研究提出推進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。

            12.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動生態(tài)文明建設和改革,協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施。綜合協(xié)調節(jié)能環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作;完善固定資產投資項目節(jié)能評估和審查制度。負責能源行業(yè)統(tǒng)計、預測預警;擬訂煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源和分布式能源發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策并組織實施。

            13.擬訂全縣價格改革方案和年度計劃,研究提出價格調控目標和政策建議,組織實施價格總水平調控。組織起草有關價格收費法規(guī)草案和政策。承擔省市縣管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業(yè)性收費管理工作。承擔價格監(jiān)測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調查和監(jiān)審。

            14.牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。牽頭開展社會信用體系建設,研究擬訂推進社會信用體系建設的規(guī)劃和政策措施,統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設,協(xié)調有關重大問題。

            15.會同有關部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,協(xié)調和組織實施全縣國民經(jīng)濟動員有關工作。

            16.承擔縣國防動員委員會、縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領導小組、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設等有關具體工作。

            17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

           。ǘC構設置

            縣發(fā)展和改革局(縣國防動員委員會辦公室)設11個內設機構:辦公室、法制股、固定資產投資股、資源環(huán)境工交股、社會財貿服務業(yè)股、價格收費管理股、能源股、行政審批股、評估督導股、國防動員股、人民防空股。下屬5個二級機構:岳陽縣重點建設項目事務中心(副科級)、岳陽縣價格成本調查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。

            1.縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

            2.人員基本情況:實有人數(shù)79人,其中:在職45人(全額撥款43人)、退休32人、勞務派遣4人。

            二、單位收支總體情況

            (一)收入預算

            包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算585.20萬元,其中,一般公共預算撥款562.02萬元,上年結轉23.18萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年基本持平。

            (二)支出預算

            2023年本單位支出預算585.20萬元,其中,一般公共服務485.64萬元,社會保障和就業(yè)支出科目43.96萬元,衛(wèi)生健康支出科目24.57萬元,住房保障支出科目31.03萬元。支出較去年減少7.44萬元,其中基本支出減少1.64萬元,項目支出減少5.8萬元。其中基本支出較上年基本持平,項目支出減少主要是因為縮減項目前期開支。

            三、一般公共預算撥款支出預算

            2023年一般公共預算撥款支出預算585.20萬元,其中,一般公共服務支出485.64萬元,占82.99%;社會保障和就業(yè)支出科目支出43.96萬元,占7.51%;衛(wèi)生健康支出科目支出24.57萬元,占4.20%;住房保障支出科目支出31.03萬元,占5.30%;具體安排情況如下:

            (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為480.25萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

           。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為104.95萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出90.00萬元,主要用于項目前期運行等方面。

            四、政府性基金預算支出

            2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

            五、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

            本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款35.77萬元,比上一年增加14.17萬元,增加65.60%。主要原因是上年結轉剩余加上會議開展增加。

            (二)“三公”經(jīng)費預算

            本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)22.85萬元,其中,公務接待費22.85萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加5.7萬元,增加33.24%,主要原因是項目前期增加。

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            本單位2023年會議費預算5.40萬元,擬召開20次會議,人數(shù)600人,內容為項目前期推進;培訓費預算1.31萬元,擬開展8次培訓,人數(shù)50人,內容為黨建培訓、專業(yè)知識培訓;未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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            2023年度本單位未安排政府采購預算。

            (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

            2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

            (六)預算績效目標說明

            本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為585.20萬元,其中,基本支出480.25萬元,項目支出104.95萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

            五、名詞解釋

            1.機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2.“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

            第二部分  單位預算公開表格

            附件:岳陽縣發(fā)展和改革局預算公開表格

          岳陽縣發(fā)展和改革局2023年預算公開表.xlsx