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          岳陽縣人民政府辦公室2022年預算公開說明
          來源:縣政府辦公室   2021-11-19
          瀏覽量:1 | | | |

            岳陽縣人民政府辦公室2022年預算公開說明

            目 錄

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

           。ǘC構設置

            二、 部門預算單位構成

            三、 部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            (二)支出預算

            四、 一般公共預算撥款支出

           。ㄒ唬┗局С

           。ǘ╉椖恐С

            五、 政府性基金預算支出

            六、 其他重要事項的情況說明

            (一) 機關運行經(jīng)費

           。ǘ叭苯(jīng)費預算

            (三)一般性支出情況

           。ㄋ模┱少徢闆r

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

           。╊A算績效目標說明

            七、 名詞解釋

            第二部分 2022年部門預算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、其他項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領導同志處理縣級政府日常工作的機構,正科級,行政單位。主要職責是:

            1、協(xié)助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

            2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導決定。

            3、負責縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。

            4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況,及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。

            5、負責縣人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協(xié)助縣人民政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。

            6、開展毒品預防宣傳教育;對社區(qū)戒毒(康復)人員進行監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn);掌握、分析禁毒工作進展情況,負責全縣各單位禁毒工作考核;適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作,承擔上傳下達和信息上報工作。

            7、組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。

            8、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。

            9、負責貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律、法規(guī)和政策,加強對銀行、保險等金融機構的監(jiān)督和管理。

            10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

            (二)機構設置

            根據(jù)工作職責,縣政府辦公室設秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟研究中心、政工室、公共機構節(jié)能辦等9個內(nèi)設機構,至2020底有在職人員85人,退休人員46人。

            二、部門預算單位構成

            本單位沒有所屬二級機構,因此2022年度部門預算僅為本級部門預算。

            三、部門收支總體情況

            (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1201.47萬元,其中,一般公共預算撥款1201.47萬元。收入較去年減少210.12萬元,主要原因是人員減少,加強預算管理及嚴格控制經(jīng)費支出。

           。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算1201.47萬元,其中,一般公共服務1011.54萬元,社會保障和就業(yè)86.10萬元,衛(wèi)生健康支出43.05萬元,住房保障支出60.78萬元。支出較去年減少210.12萬元,其中基本支出減少400.05萬元,項目支出增加192.2萬元。

            其中基本支出較上年減少主要是由于人員減少,加強預算管理,調(diào)整預算項目及嚴格控制經(jīng)費支出,項目支出增加是調(diào)整預算項目類別及專項工作開展的需要。

            四、一般公共預算撥款支出

            2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1201.47萬元,其中,一般公共服務支出1011.54萬元,占84.19%;社會保障和就業(yè)86.10萬元,占7.17%;衛(wèi)生健康支出43.05萬元,占3.58%;住房保障60.78萬元,占5.06%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)1009.27萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

            (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算192.20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:各專項業(yè)務活動費用支出108萬元,主要用于完成律師顧問團專項活動,保證政府信息網(wǎng)運行,完成經(jīng)研室調(diào)研專項活動,保障政府督察室專項業(yè)務活動,完成12345熱線辦專項業(yè)務活動,保障優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境專項業(yè)務活動,保障金融風險防控專項業(yè)務活動,完成建議提案專項業(yè)務活動,完成政府公告編印,保障老干部公寓專項管理;會議支出4.2萬元,主要用于2022年政府會議支出;維修費11萬元,主要用于2022年政府院落及辦公樓各項維修費;政府機關院落物業(yè)管理費用支出67.5萬元,主要用于2022年全年政府機關院落水電、物業(yè)管理等費用;值班室專業(yè)電話費用支出1.5萬元,主要用于確保值班室專業(yè)電話暢通,提高社會公眾滿意度。

            五、政府性基金預算支出

            本年度本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款287.96萬元,比上年減少185.81 萬元,降低39.22%。主要原因是:規(guī)范管理,加強預算管理及嚴格控制經(jīng)費支出,降低非生產(chǎn)性支出。

            (二)“三公”經(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元,其中,公務接待費5萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。2022年“三公”經(jīng)費預算比上年減少10 萬元,降低66.67%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委《關于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》,進一步加強了對公務接待等“三公”經(jīng)費的管控。

            (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算10萬元,擬召開20次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為人民政府領導組織實施會議決定事項、縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標會議;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人 ;未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。

           。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預算總額60 萬元,其中貨物類20 萬元,服務類40萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

           。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1201.47萬元,其中,基本支出1,009.27萬元,項目支出192.2萬元,具體績效目標詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

            第二部分  2022年部門預算表

           岳陽縣人民政府2022年部門預算公開表.xls