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          岳陽縣20 19年度部門(單位)整體支出 績效評價自評報告
          來源:政府辦   2020-08-01
          瀏覽量:1 | | | |

          部門(單位)名稱:       岳陽縣人民政府辦公室        

          預  算  編 碼:             yyx170001             

          評價方式:部門(單位)績效自評

          填報人:張三維

          聯(lián)系電話: 15007302630

           

          報告日期:2020年7月30日

          岳陽縣財政局(制)

          一、部門(單位)基本概況

          聯(lián)系人

          張三維

          聯(lián)絡電話

          1500730260

          人員編制

          86

          實有人數(shù)

          84

          職能職責概述

          負責統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進依法行政工作,組織領導《湖南省行政程序規(guī)定》的實施;起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文;負責縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項;負責縣人民政府工作、應急工作;組織辦理和答復人在代表建議和政協(xié)委員提案等為各級領導部門服務的職責。

          年度主要工作內(nèi)容

          任務1:敢于胸為帥謀,在參謀輔政上實現(xiàn)新提升

          任務2:勤于督促檢查,在狠抓落實上實現(xiàn)新提升

          任務3:善于綜合協(xié)調,在和諧運轉上實現(xiàn)新提升

          任務4:貴于精益求精,在規(guī)范管理上實現(xiàn)新提升

          年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

          認真完成信訪值班工作,優(yōu)化政務服務群眾,社會效益明顯;

          勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理,經(jīng)濟效益明顯;

          強基固本,切實加強干部隊伍建設,環(huán)境效益明顯;

          積極推進實事辦理,社會公共滿意度明顯提高。

          二、部門(單位)收支情況

          年度收入情況(萬元)

          機構名稱

          收入合計

          其中:

          上年結轉

          公共財政撥款

          政府基金撥款

          納入專戶管理的非稅收入撥款

          其他收入

          局機關及二級機構匯總

          2939

           

          2938

           

           

          1

          1、局機關

          2939

           

          2938

           

           

          1

          2、二級機構1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

           

           

          部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

          機構名稱

          支出合計

          其中:

          結余

          基本支出

          其中:

          項目支出

          人員支出

          公用支出

          局機關及二級機構匯總

          2658.95

          2658.95

          828.29

          781.7

           

           

          1、局機關

          2658.95

          2658.95

          828.29

          781.7

           

           

          2、二級機構1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

           

           

          機構名稱

          三公經(jīng)費

          合計

          其中:

          公務接待費

          公務用車運維費

          公務用車購置費

          因公出國費

          會議費

          局機關及二級機構匯總

          67.36

          8.19

           

           

          5.07

          54.17

          1、局機關

          67.36

          8.19

           

           

          5.07

          54.17

          2、二級機構1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

           

           

          機構名稱

          固定資產(chǎn)

          合計

          其中:

          其他

          在用固定資產(chǎn)

          出租固定資產(chǎn)

          局機關及二級機構匯總

          973.95

          973.95

           

           

          1、局機關

          973.95

          973.95

           

           

          2、二級機構1

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

          三、部門(單位)整體支出績效自評情況

          整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

          預期目標

          實際完成

          目標1:敢于胸為帥謀,在參謀輔政上實現(xiàn)新提升

          目標2:勤于督促檢查,在狠抓落實上實現(xiàn)新提升

          目標3:善于綜合協(xié)調,在和諧運轉上實現(xiàn)新提升

          目標4:貴于精益求精,在規(guī)范管理上實現(xiàn)新提升

          認真完成信訪值班工作,優(yōu)化政務服務群眾,社會效益明顯;

          勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理,經(jīng)濟效益明顯;

          強基固本,切實加強干部隊伍建設,環(huán)境效益明顯;

          積極推進實事辦理,社會公共滿意度明顯提高。

          整體支出

          績效定量目標及實施計劃完成情況

          評價內(nèi)容

          績效內(nèi)容

          績效

          目標值

          完成情況

          產(chǎn)出目標

          (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

          質量指標

          三公經(jīng)費控制率

          100%

          100%

          政府采購執(zhí)行率

          100%

          100%

          數(shù)量指標

          財政供養(yǎng)人員控制率

          100%

          100%

          值班應急工作傳達率

          100%

          100%

          時效指標

          擬定公文正確率

          100%

          100%

          督查工作到位率

          100%

          100%

          成本指標

          固定資產(chǎn)利用率 

          100%

          100%

          垃圾收集處理率

          95%以上

          95%以上

          效益目標

          (預期實現(xiàn)的效益)

          社會效益

          認真做好信訪值班工作,優(yōu)化政務服務群眾

          效益明顯

          效益明顯

           

           

           

          經(jīng)濟效益

          勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理

          效益明顯

          效益明顯

           

           

           

          生態(tài)效益

          強基固本、切實加強干部隊伍建設

          效益明顯

          效益明顯

           

           

           

          社會公眾或服務對象滿意度

          社會公眾滿意度

          100%

          100%

          積極推進實事辦理、扎實辦理建議提案

          100%

          100%

          績效自評綜合得分

          98.5

          評價等次

          優(yōu)秀

          四、評價人員

          姓  名

          職務/職稱

          單  位

          簽  字

          續(xù)濤

          常務副主任

          政府辦

           

          易  鋒

          行政科長

          政府辦

           

          谷  丹

          出   納

          政府辦

           

          張三維

          會   計

          政府辦

           

          評價組組長(簽字):

           

           

           

           

          年    月    日

          部門(單位)意見:

           

           

           

          部門(單位)負責人(簽字):

          年    月    日

           

          填報人(簽名):                          聯(lián)系電話:

          五、評價報告綜述(文字部分)

          岳陽縣政府辦評價報告

           

          岳陽縣政府辦根據(jù)《湖南省人民政府全面推行預算績效管理的意見》(湘政發(fā)[2012]33號)、湖南省財政廳印發(fā)《2015年縣市預算績效管理工作要點的通知》(湘財績函〔2015〕12號)和《岳陽縣財政局關于認真做好2019年度財政支出績效自評工作的通知》(岳縣財〔2019〕47號文件要求,強化績效理念,提高財政資金使用效益,現(xiàn)就開展2019年度財政支出績效自評。

          一、單位概況

          (一)單位基本情況

          縣政府辦公室作為縣人民政府工作機構,主要職能職責是:協(xié)助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導決定。負責縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況,及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。負責縣人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳 達和督促落實縣人民政府領導指示;協(xié)助縣人民政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。負責統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進依法行政工作,組織指導《湖南省行政程序規(guī)定》的實施;負責依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關重要規(guī)范性文件草案,對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明;負責規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負責行政執(zhí)法主體資格確認,行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督,行政復議,行政應訴及行政賠償;縣政府法制顧問工作。組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。根據(jù)工作職責,縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子,設8個內(nèi)設機構:秘書組、12345公眾服務熱線管理辦公室、政工室、行政組、督查室、金融風險防控辦公室、禁毒辦公室、提案辦公室、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室。2個二級機構:縣人民政府駐岳陽辦事處,岳陽縣公務用車管理中心。歸口管理縣人民政府政務服務中心、縣禁毒工作辦公室、縣人民政府經(jīng)濟研究中心。核定我縣政府領導行政編制8人,政府辦行政編制35人,工勤編制12人;政務服務中心參公管理事業(yè)編制17人;經(jīng)研中心全額撥款事業(yè)編制9人;駐岳辦全額撥款事業(yè)編制3人;公務用車管理中心全額撥款事業(yè)編制2人。共核定編制86人,現(xiàn)有在職干部職工84人(含縣級領導),退休干部職工41人。

          二、單位整體支出管理及使用情況

          2019年,縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作,以“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”為理念,充分發(fā)揮綜合協(xié)調、督辦落實、參政設謀作用,較好的完成和各項工作任務。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”,督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”,法制工作“嚴謹、規(guī)范、公正”,禁毒、行政、工會、提案等工作有條不紊的進行。2019年政府辦整體支出共計2658.95萬元,主要用于機關運行及一般行政管理支出,其中人員支出828.29萬元,一般商品和服務支出781.7萬元!叭苯(jīng)費合計67.36萬元。公務接待費8.19萬元,因公出國費5.07萬元,會議費54.17萬元。

           

          三、單位整體支出績效情況

          政府辦制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2019年12月政府辦人員編制數(shù)86人,在職人數(shù)84人,在職人員控制率100%。自實行公務卡刷卡制度以來,我辦公務刷卡率一直在40%以上,較好的完成了預期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。

          四、存在的主要問題

          財務制度不夠完善,資產(chǎn)管理不夠嚴謹,業(yè)務素質有待提高。

          五、改進措施和有關建議

          在今后的工作中,做到加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層。行政單位預算是財政總預算的基礎,是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在行政單位預算中的體現(xiàn),是單位行政正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。