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          岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社2025年度單位預(yù)算公開
          來(lái)源:縣供銷社   2025-01-16
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            岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社

            2025年度單位預(yù)算

            目錄

            第一部分  2025年單位預(yù)算說(shuō)明

            第二部分  單位預(yù)算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            6、財(cái)政撥款收支總表

            7、一般公共預(yù)算支出表

            8、一般公共預(yù)算基本支出表

            9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

            16、政府性基金預(yù)算支出表

            17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

            20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

            21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

            22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

            23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

            注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

            第一部分  2025年單位預(yù)算說(shuō)明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

            岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng);對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理;對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。

            (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

            本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股5個(gè)股室,1個(gè)新農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心。縣社機(jī)關(guān)共有干部職工68人,其中在職干部職工24人,退休干部職工44人。

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

            包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算353.17萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款353.17萬(wàn)元。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少15.18萬(wàn)元,主要是因?yàn)榇嬖谌藛T調(diào)出。

            (二)支出預(yù)算

            2025年本單位支出預(yù)算353.17萬(wàn)元,其中,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出295.35萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出25.53萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出14.27萬(wàn)元,住房保障支出18.02萬(wàn)元。支出較去年減少15.18萬(wàn)元,其中基本支出減少15.18萬(wàn)元,其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)榇嬖谌藛T調(diào)出。

            三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

            2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算353.17萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出25.53萬(wàn)元,占7.23%;衛(wèi)生健康支出14.27萬(wàn)元,占4.04%;商業(yè)服務(wù)等支出295.35萬(wàn)元,占83.63%;住房保障支出18.02萬(wàn)元,占5.10%,具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為287.47萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

            (二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為65.7萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出35.7萬(wàn)元,主要用于業(yè)務(wù)人員工資、鄉(xiāng)村振興、消費(fèi)扶貧、食堂采購(gòu)等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,主要用于基層供銷社社有資產(chǎn)維修、目標(biāo)考核管理等方面。

            四、政府性基金預(yù)算支出

            2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

            五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

           。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

            本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.36萬(wàn)元,比上一年增加15.19萬(wàn)元,增加50.35%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)人員配比上調(diào)。

           。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

            本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.3萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與去年相比增加1萬(wàn)元,增加76.92%,增加原因是增加公務(wù)平臺(tái)用車。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

            本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元,擬召開20次會(huì)議,人數(shù)200人次,內(nèi)容為年初、年中、年終工作講評(píng),業(yè)務(wù)指導(dǎo)等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,擬開展8次培訓(xùn),人數(shù)24人,內(nèi)容為新晉公務(wù)員培訓(xùn),科干班培訓(xùn)等;未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

           。ㄋ模┱少(gòu)情況

            本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額90.22萬(wàn)元,其中工程類69萬(wàn)元,貨物類6.62萬(wàn)元,服務(wù)類14.6萬(wàn)元。

           。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

            截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

            2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

            (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

            本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為353.17萬(wàn)元,其中,基本支出287.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出65.7萬(wàn)元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

            六、名詞解釋

            1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。   

            第二部分  單位預(yù)算公開表格   

            附件:    部門預(yù)算公開表(50).xlsx