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          岳陽縣工信局2021年度部門整體支出績效評價自評報告
          來源:縣工信局   2022-07-14
          瀏覽量:1 | | | |

          附件2-1

           

           

          部門(單位)名稱:岳陽縣工業(yè)和信息化局

          預算編碼:429001

          評價方式:部門(單位)績效自評

          評價機構(gòu):部門(單位)評價組

           

           

           

          報告日期:2022年6月28日

           

          一、部門(單位)基本概況

          聯(lián)系人

          陳果

          聯(lián)絡(luò)電話

          07307651138

          人員編制

          38

          實有人數(shù)

          40

          職能職責概述

          工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)、推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革

          年度主要

          工作內(nèi)容

          目標1:全年完成16家規(guī)模企業(yè)申報工作任務(wù)  ;

          目標2:力爭實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值703億元,實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值同比增長7.5%以上; 

          目標3:力爭向上為企業(yè)爭取項目資金2000萬元以上。

          年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

          1.全年新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)20家,總數(shù)達217家,超市定目標任務(wù)(16家)4家;

          2.預計全年全縣規(guī)模工業(yè)完成總產(chǎn)值750億元,同比增長13.5 %;

          3.全年成功申報省中小企業(yè)發(fā)展專項、制造強省專項資金、軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、工業(yè)企業(yè)技改稅收增量獎補等項目30多個,到位資金1600余萬元。

          二、部門(單位)收支情況

          年度收入情況(萬元)

          機構(gòu)名稱

          收入合計

          其中:

          上年結(jié)轉(zhuǎn)

          公共財

          政撥款

          政府基金撥款

          納入專戶管理的非稅收入撥款

          其他

          收入

          局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

          473.58

           

          473.58

           

           

           

          1、局機關(guān)

          473.58

           

          473.58

           

           

           

          2、二級機構(gòu)1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構(gòu)2

           

           

           

           

           

           

          部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

          機構(gòu)名稱

          支出合計

          其中:

          結(jié)余

          基本支出

          其中:

          項目支出

          當年結(jié)余

          累計結(jié)余

          人員支出

          公用支出

          局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

          473.58

          473.58

          394.69

          78.89

           

           

           

          1、局機關(guān)

          473.58

          473.58

          394.69

          78.89

           

           

           

          2、二級機構(gòu)1

           

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構(gòu)2

           

           

           

           

           

           

           

          機構(gòu)名稱

          三公經(jīng)費

          合計

          其中:

          公務(wù)接待費

          公務(wù)用車運維費

          公務(wù)用車購置費

          因公出國費

          局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

          1.7

          1.7

           

           

           

          1、局機關(guān)

          1.7

          1.7

           

           

           

          2、二級機構(gòu)1

           

           

           

           

           

          3、二級機構(gòu)2

           

           

           

           

           

          機構(gòu)名稱

          固定資產(chǎn)

          合計

          其中:

          其他

          在用固定資產(chǎn)

          出租固定資產(chǎn)

          局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

          78.61

          78.61

           

           

          1、局機關(guān)

          78.61

          78.61

           

           

          2、二級機構(gòu)1

           

           

           

           

          3、二級機構(gòu)2

           

           

           

           

          三、部門(單位)整體支出績效自評情況

          整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

          預期目標

          實際完成

          目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在97%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

          目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

          全部完成

          整體支出

          績效定量目標及實施計劃完成情況

          評價內(nèi)容

          績效目標

          完成情況

          產(chǎn)出目標

          (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化)

          質(zhì)量指標

          三公經(jīng)費控制率100%

          100%

          政府采購執(zhí)行率100%

          100%

          數(shù)量指標

          財政供養(yǎng)人員控制率100%

          100%

          三公經(jīng)費變動率≤0

          ≤0

          時效指標

          專項資金到位率100%

          100%

          成本指標

          財政支出績效目標

          473.58

          效益目標

          (預期實現(xiàn)的效益)

          社會效益

          全面統(tǒng)籌、科學調(diào)度,使工業(yè)再創(chuàng)佳績

          效益明顯

          經(jīng)濟效益

          發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè),促進經(jīng)濟發(fā)展

          效益明顯

          生態(tài)效益

          強基固本、切實加強干部隊伍建設(shè)

          效益明顯

          社會公眾或服務(wù)對象滿意度

          社會公眾或服務(wù)對象基本滿意

          95%

          績效自評綜合得分

          98

          評價等次

          優(yōu)秀

          四、評價人員

          姓  名

          職務(wù)/職稱

          單  位

          簽  字

          汪洋

          副局長

          工信局

          汪洋

          黃彥

          墻改辦主任

          工信局

          黃彥

          陳果

          財務(wù)股長

          工信局

          陳果

           

           

           

           

          評價組組長(簽字):汪洋

           

           

           

           

           

           

           

           

          2022年6月28日

          部門(單位)意見:

           

          同意公開

           

           

           

           

           

           

          部門(單位)負責人(簽章):梁緒望

          2022年6月28日

          填報人(簽名):陳果      聯(lián)系電話:07307651138

          五、評價報告綜述(文字部分)

           

          一、部門(單位)概況

          (一)部門(單位)基本情況

          本單位是由原經(jīng)委、鄉(xiāng)企局、二輕局、民營辦4個單位合并而成的縣政府工信主管部門,曾用名有企業(yè)發(fā)展局、工業(yè)局等,于2011年7月機構(gòu)改革正式設(shè)立,主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)、推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。

          (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

          2021年,我單位總支出為473.58萬元,主要為單位日常運轉(zhuǎn)支出,主要包括基本工資、津補貼、績效獎金、社保繳費、住房公積金繳費、公務(wù)交通補貼、公用經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)專項等。

          二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

          (一)基本支出

          2021年,我單位基本支出共計473.58萬元,其中人員支出394.69萬元,公用支出78.89萬元。人員支出主要為職工基本工資、津補貼、社會保障繳費、公積金繳費、績效獎金等;公用支出為辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費、招待費、會議費以及其他一般公用支出;對職工和家庭個人補助;辦公設(shè)備購置維修等其他資本性支出。

          (二)專項支出

          三、部門(單位)專項組織實施情況

          (一)專項組織情況分析

          (三)專項管理情況分析

          四、部門(單位)整體支出績效情況

          2021年共計收入473.58萬元,支出473.58萬元,達到收支平衡。三公經(jīng)費控制率、政府采購執(zhí)行率、財政供養(yǎng)人員控制率均達到100%。嚴格貫徹執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費、精打細算的原則,采取了“三公”經(jīng)費限額管理,減少了不必要的開支。認真貫徹執(zhí)行黨政機關(guān)公務(wù)接待管理辦法,強化公務(wù)接待審批制度,嚴格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度。

          五、存在的主要問題

          1、財務(wù)監(jiān)督管理機制有待加強。

          2、財務(wù)工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,財務(wù)工作者水平有待提高。

          六、改進措施和有關(guān)建議

          1、加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞,堅決把權(quán)力關(guān)進制度的籠子。

          2、進一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時俱進,不斷加強學習。