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          岳陽縣工信局2019年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告
          來源:縣工信局   2020-08-14
          瀏覽量:1 | | | |

          部門(單位)名稱     岳陽縣工業(yè)和信息化局                               

          預算編碼                YYX147                         

          評價方式:部門(單位)績效自評

          填報人:陳果

          聯(lián)系電話: 0730-7651138

           

          報告日期:2020年7月21日

          岳陽縣財政局(制)

          一、部門(單位)基本概況

          聯(lián)系人

          黃彥

          聯(lián)絡電話

          07307651138

          人員編制

          43

          實有人數(shù)

          40

          職能職責概述

          主要負責全縣經(jīng)濟運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、電力行政執(zhí)法、個體私營經(jīng)濟及新型墻體材料等工作的管理。

          年度主要工作內容

          任務1:推動工業(yè)經(jīng)濟和重點項目有序進行;

          任務2:高效服務企業(yè),規(guī)范行業(yè)管理;

          任務3:落實《湖南省信息通信基礎設施能力三年提升行動》計劃,抓好電信普遍服務工作;

           

          年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

          2019年,新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)18家,總數(shù)達到171家;

          預計完成規(guī)模工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值623億元,同比增長12%;

          規(guī)模工業(yè)增加值同比增長8.7%;園區(qū)工業(yè)企業(yè)稅收突破3億元;

          完成工業(yè)投資89.5億元,同比增長16.1%;

          完成工業(yè)技改投資58.5億元,同比增長43.9%。

           

          二、部門(單位)收支情況

          年度收入情況(萬元)

          機構名稱

          收入合計

          其中:

          上年結轉

          公共財政撥款

          政府基金撥款

          納入專戶管理的非稅收入撥款

          其他收入

          局機關及二級機構匯總

          727.14

           

          727.14

           

           

           

          1、局機關

          727.14

           

          727.14

           

           

           

          2、二級機構1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

           

           

          部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

          機構名稱

          支出合計

          其中:

          結余

          基本支出

          其中:

          項目支出

          人員支出

          公用支出

          局機關及二級機構匯總

          727.14

          727.14

          436.97

          290.17

           

           

          1、局機關

          727.14

          727.14

          436.97

          290.17

           

           

          2、二級機構1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

           

           

          機構名稱

          三公經(jīng)費

          合計

          其中:

          公務接待費

          公務用車運維費

          公務用車購置費

          因公出國費

          會議費

          局機關及二級機構匯總

          2.78

          2.78

           

           

           

           

          1、局機關

          2.78

          2.78

           

           

           

           

          2、二級機構1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

           

           

          機構名稱

          固定資產(chǎn)

          合計

          其中:

          其他

          在用固定資產(chǎn)

          出租固定資產(chǎn)

          局機關及二級機構匯總

          94.38

          94.38

           

           

          1、局機關

          94.38

          94.38

           

           

          2、二級機構1

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

          三、部門(單位)整體支出績效自評情況

          整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

          預期目標

          實際完成

          目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在97%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

          目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

           

           

          全部完成

          整體支出

          績效定量目標及實施計劃完成情況

          評價內容

          績效內容

          績效

          目標值

          完成情況

          產(chǎn)出目標

          (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容)

          質量指標

          三公經(jīng)費控制率

          100%

          100%

          政府采購執(zhí)行率

          100%

          100%

          數(shù)量指標

          財政供養(yǎng)人員控制率

          100%

          100%

          三公經(jīng)費變動率

          ≤0

          ≤0

          時效指標

          專項資金到位率

          100%

          100%

           

           

           

          成本指標

          財政支出績效目標

          732.57萬元

          100%

           

           

           

          效益目標

          (預期實現(xiàn)的效益)

          社會效益

          全面統(tǒng)籌、科學調度,使工業(yè)再創(chuàng)佳績

          效益明顯

          效益明顯

           

           

           

          經(jīng)濟效益

          發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè),促進經(jīng)濟發(fā)展

          效益明顯

          效益明顯

           

           

           

          生態(tài)效益

           

           

           

           

           

           

          社會公眾或服務對象滿意度

          社會公眾或服務對象基本滿意

          98%

          98%

           

           

           

          績效自評綜合得分

          98

          評價等次

          優(yōu)秀

          四、評價人員

          姓  名

          職務/職稱

          單  位

          簽  字

          李際忠

          副局長

          工信局

          李際忠

          謝森桃

          辦公室主任

          工信局

          謝森桃

          黃彥

          財務股長

          工信局

          黃彥

           

           

           

           

          評價組組長(簽字):李際忠

           

           

           

           

          2020 年7月 21日

          部門(單位)意見:

          同意并公開               

           

           

           

          部門(單位)負責人(簽字):梁緒望

          2020年7月21日

           

          填報人(簽名):陳果                          聯(lián)系電話:07307651138

          五、評價報告綜述(文字部分)

           

          一、部門(單位)概況

          (一)部門(單位)基本情況

          岳陽縣工業(yè)和信息化局(原岳陽縣工業(yè)局)于2011年7月正式設立,另外加掛岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局牌子,為縣人民政府工作部門,主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行、電力行政執(zhí)法、信息化推進及新型墻體材料等工作的管理。全局共有干部職工82名,共設9個職能股室。2019年局機關在職行政編制 17人,工勤編制2人,事業(yè)編制21人, 2019年12月,機關共有退休人員30人,二輕退休10人.

          (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

          2019年度,我局全年支出總計732.57萬元。其中,工資福利支出414.3萬元;商品和服務支出217.56萬元;對個人及家庭的補助22.67萬元;基本性支出78.04萬元。

          二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

          2019年公共決算財政撥款支出732.57萬元,其中:基本支出732.57萬元,其中人員經(jīng)費436.97萬元,日常公用經(jīng)費295.6萬元。本單位支出系保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工伙食補助等人員支出;職工辦公用品購置、報刊雜志書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉(xiāng)、外出學習培訓、系統(tǒng)會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出;對職工和家庭個人補助;辦公設備購置維修等其他資本性支出。

          三、部門(單位)專項組織實施情況

          1.所有支出條據(jù)必須用正式發(fā)票報賬,白條不予報賬,財務由國庫統(tǒng)一集中支付,原則上不接受現(xiàn)金報賬,款項只能打入開具發(fā)票的當事人賬戶。

          2.機關(含工會)所有支出條據(jù)都要具備經(jīng)手人、分管領導和分管財務領導簽字三個基本要素,超過500元的條據(jù)局長要審簽。

          3.報賬條據(jù)的附件必須齊全,尤其是辦公用品、資料費、印刷費的明細必須加蓋開具發(fā)票單位的印章。

          四、部門(單位)整體支出績效情況

          2019年共計收入732.57萬元,支出732.57萬元,達到收支平衡。三公經(jīng)費控制率、政府采購執(zhí)行率、財政供養(yǎng)人員控制率均達到100%。其中三公經(jīng)費較去年減少將近10萬元,嚴格貫徹執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費、精打細算的原則,采取了“三公”經(jīng)費限額管理,減少了不必要的開支。認真貫徹執(zhí)行黨政機關公務接待管理辦法,強化公務接待審批制度,嚴格執(zhí)行公務卡結算制度。

          五、存在的主要問題

          (一)財務監(jiān)督管理機制還有待加強。

          (二)財務工作者的業(yè)務能力有待進一步加強。

          (三)加強專項資金管理,實行項目申報制,按預算執(zhí)行。

          六、改進措施和有關建議

          (一)加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞,堅決把權力關進制度的籠子。

          (二)進一步完善財務制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,實行會計、出納一人一崗,錢、賬分離。

          (三)財務工作人員的業(yè)務能力要與時俱進,不斷加強學習,多組織業(yè)務方面的培訓,包括“走出去”,多學習外單位經(jīng)驗。