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          岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
          來(lái)源:臺(tái)創(chuàng)園   2021-11-19
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          岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

            

          第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

          一、部門(mén)基本概況

          (一)職能職責(zé)

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

          三、部門(mén)收支總體情況

          (一)收入預(yù)算

          (二)支出預(yù)算

          四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

          (一)基本支出

          (二)項(xiàng)目支出

          五、政府性基金預(yù)算支出

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

          (三)一般性支出情況

          (四)政府采購(gòu)情況

          (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

          (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          6、財(cái)政撥款收支總表

          7、一般公共預(yù)算支出表

          8、一般公共預(yù)算基本支出表

          9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

          16、政府性基金預(yù)算支出表

          17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

          20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

          21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

          22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

          23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

          注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

          第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

          一、部門(mén)基本概況

          (一)職能職責(zé)。

          湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園于2009年由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)臺(tái)辦批準(zhǔn)落戶岳陽(yáng)縣,為全國(guó)二十八家臺(tái)創(chuàng)園之一。定位以臺(tái)為主,以農(nóng)為先,通過(guò)引進(jìn)臺(tái)灣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和臺(tái)資企業(yè),與我縣農(nóng)業(yè)特色資源有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

          本單位負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作,積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作;承辦縣政府交辦的其他工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

          湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室(財(cái)務(wù)投資部)、招商信息部、規(guī)劃建設(shè)部等3個(gè)股室,由縣人民政府管理。臺(tái)創(chuàng)園在職人員14人,其中在編在崗12人,勞務(wù)派遣2人。

          二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

          本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

          三、部門(mén)收支總體情況

          (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算179.45萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款179.45萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)。收入較去年增加13.89萬(wàn)元,主要原因是人員增加和基本工資、年終績(jī)效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。

          (二)支出預(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算179.45萬(wàn)元,其中,資源勘探工業(yè)信息等支出153.56萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)11.73萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.86萬(wàn)元,住房保障8.28萬(wàn)元。支出較去年增加13.89萬(wàn)元,主要原因是人員增加和基本工資、年終績(jī)效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

          2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算179.45萬(wàn)元,其中,資源勘探工業(yè)信息等支出153.56萬(wàn)元,占85.57%;社會(huì)保障和就業(yè)11.73萬(wàn)元,占6.54%;衛(wèi)生健康支出5.86萬(wàn)元,占3.27%;住房保障8.28萬(wàn)元,占4.62%。具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)131.21萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

          (二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算48.24萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括公用經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)、園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)。其中:公用經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)3.24萬(wàn)元,主要用于園區(qū)全年會(huì)議的相關(guān)開(kāi)支;園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元,主要用于園區(qū)服務(wù)及協(xié)調(diào)企業(yè)工作、招商引資、接待臺(tái)商等相關(guān)開(kāi)支。

          五、政府性基金預(yù)算支出

          本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.48萬(wàn)元,比上年減少20.52萬(wàn)元,降低 76%,主要原因是:響應(yīng)上級(jí)精神,進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

          (二)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比上年減少4 萬(wàn)元,降低40%,主要原因是響應(yīng)上級(jí)精神,進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)。

          (三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

          (四)政府采購(gòu)情況:本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額79.9萬(wàn)元,其中工程類(lèi)28萬(wàn)元,貨物類(lèi)8萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)43.9萬(wàn)元。

          (五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

          (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為179.45萬(wàn)元,其中,基本支出131.21萬(wàn)元,項(xiàng)目支出48.24萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

          七、名詞解釋

          1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          2、三公經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

           

          第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

                      

                    岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx