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           2022年岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站部門預算
          來源:岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心   2021-11-19
          瀏覽量:1 | | | |

            2022年岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站部門預算公開

            目 錄

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、 部門基本概況

           。ㄒ唬 職能職責

           。ǘ 機構(gòu)設(shè)置

            二、 部門預算單位構(gòu)成

            三、 部門收支總體情況

           。ㄒ唬 收入預算

            (二) 支出預算

            四、 一般公共預算撥款支出

            (一) 基本支出

           。ǘ 項目支出

            五、 政府性基金預算支出

            六、 其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬 機關(guān)運行經(jīng)費

           。ǘ “三公”經(jīng)費預算

            (三) 一般性支出情況

           。ㄋ模 政府采購情況

            (五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

           。 預算績效目標說明

            七、 名詞解釋

            第二部分 2022年部門預算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、其他項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊。

            岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站是隸屬岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心的一個二級機構(gòu)。全額預算10個編,主要負責水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂、負責全縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展情況的調(diào)查研究,引導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置,負責養(yǎng)殖技術(shù)的培訓,推廣,促進全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

           。ǘC構(gòu)設(shè)置。

            本單位內(nèi)設(shè)站長室,辦公室、財務室,技術(shù)指導室。

            二、部門預算單位構(gòu)成

            本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

            三、部門收支總體情況

            本年度部門預算包括本級預算。

           。ㄒ唬┦杖腩A算:2022年本部門收入預算 97.64萬元,其中,一般公共預算撥款  97.64 萬元(其中經(jīng)費撥款97.64 萬元)。收入較去年減少5.5 萬元,主要原因是2022年社會保障繳費中職業(yè)年金只有差額人員才安排、全額人員不安排。

           。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算97.64 萬元,其中,農(nóng)林水支出77.35 萬元,社會保障和就業(yè) 9.2萬元,衛(wèi)生健康支出4.6萬元,住房保障 6.49萬。支出較去年減少 5.5 萬元,其中基本支出減少5.5萬元。項目支出與上年持平。

            其中基本支出較上年減少主要是由于主要原因是2022年社會保障繳費中職業(yè)年金只有差額人員才安排、全額人員不安排。

            四、一般公共預算撥款支出

            2022年本部門支出預算97.64 萬元,其中,農(nóng)林水支出77.35 萬元,占79.2 %;社會保障和就業(yè) 9.2萬元,占9.42  %,衛(wèi)生健康支出4.6萬元,占 4.71 %,住房保障 6.49萬元,占 6.67 %。

            具體安排情況如下:

            基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)97.64萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出92.24萬元、一般商品和服務支出5.4萬元。

            五、政府性基金預算支出

            本年度本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款97.64萬元,比上年減少5.5萬元,降低5.6%。主要原因是:社會保障繳費支出比上年略有降低。

           。ǘ叭苯(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.95萬元,其中,公務接待費1.95萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0 萬元),與上年持平。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展 0次培訓,人數(shù)0人;本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。

           。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預算總額1.5萬元,其中:貨物類采購預算1.5 萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0 輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0 輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。

            (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為97.64萬元,其中,基本支出97.64萬元,項目支出 0 萬元,具體績效目標詳見報表。

            六、名詞解釋

            1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

            第二部分 2022年部門預算表

            2022年養(yǎng)殖技術(shù)推廣站預算公開表.xlsx