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          岳陽縣新墻水庫管理所2024年度單位預算
          來源:水利局   2024-01-12
          瀏覽量:1 | | | |

           

          岳陽縣新墻水庫管理所2024

          單位預算

           

          目錄

           

          第一部分  2024單位預算說明

          第二部分  單位預算公開表格

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

          5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預算支出表

          8、一般公共預算基本支出表

          9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

          10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

          11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

          12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

          13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

          14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

          15、一般公共預算三公經費支出表

          16、政府性基金預算支出表

          17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

          18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

          19、國有資本經營預算支出表

          20、財政專戶管理資金預算支出表

          21、專項資金預算匯總表

          22、項目支出績效目標表

          23、部門整體支出績效目標表

          注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


          第一部分  2024年單位預算說明

           

          一、單位基本概況

          (一)職能職責

           1、負責轄區(qū)內水利法規(guī)、政策的貫徹實施;

           2、負責庫區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護工作;

           3、負責水庫大壩、引水工程、供水工程及庫區(qū)灌溉工程與附屬物的維護和管理工作。

               4、負責轄區(qū)內防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。

           5、完成上級主管部門交辦的其他事務性工作。

          (二)機構設置

          岳陽縣新墻水庫管理所現有在職工部職工18人,離退人員2人。實有事業(yè)編制人員16人,自籌人員2人。內設內設機構4個:綜合辦公室、財務室、工程管理室、水源保護室。

          、單位收支總體情況

          (一)收入預算

          包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算113.58萬元,其中,一般公共預算撥款113.58萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。數據來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經營預算、財政專戶管理資金,則需注明本單位2024沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算、19國有資本經營預算、20財政專戶管理資金預算均為空。”)收入較去年增加2.41萬元,主要是因為增加了交通費用及人員調資。

          (二)支出預算

          2024年本單位支出預算113.58萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出12.72萬元,衛(wèi)生健康支出4.83萬元,農林水支出89.92萬元,住房保障支出6.11萬元。類級功能科目列出支出預算明細,數據來源見表6支出較去年增加2.41萬元,其中基本支出增加2.41萬元,項目支出增加/減少0萬元數據來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加。其中基本支出較上年增加主要是因為員異動增加了其他交通費用及人員調資,項目支出無增加/減少

          三、一般公共預算撥款支出預算

          2024一般公共預算撥款支出預算113.58萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出12.72萬元,占11.20%,衛(wèi)生健康支出4.83萬元,占4.25%,農林水支出89.92萬元,占79.17%,住房保障支出6.11萬元,占5.38%。數據來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

          (一)基本支出2024年基本支出年初預算數為91.78萬元數據來源見表5,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

          (二)項目支出:2024項目支出年初預算數為21.8萬元數據來源見表5,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費運行維護經費。其中:業(yè)務工作經費支出0萬元,主要用于……等方面;運行維護經費0萬元,主要用于……等方面。項目的也需要注明2024年度本單位項目預算。

          、政府性基金預算支出

          2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,其中……數據來源見表16按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預算的也需要注明2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算為空。

          、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          本單位2024機關運行經費當年一般公共預算撥款5.33萬元數據來源見表14,比上一年增加0.47萬元,增加9.67%。主要原因是增加其他交通費用0.47萬元。

          (二)“三公”經費預算

          本單位2024“三公”經費預算數0.41萬元數據來源見表15,其中,公務接待費0.41萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加/減少0萬元,增加/降低0%,主要原因......

          (三)一般性支出情況

          本單位2024年會議費預算0萬元數據來源見表14會議費+培訓費,擬召開0次會議,人數0人,內容為……;培訓費預算0.29萬元,擬開展1次培訓,人數15人,內容為單位在編人員培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。(沒有計劃的注明2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

          (四)政府采購情況

          本單位2024政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。(沒有政府采購預算的也需要說明2024年度本單位未安排政府采購預算!

          (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

          截至上一年12月底,本單位共有車XX輛,其中領導干部用車XX輛,一般公務用車XX輛,其他用車XX輛。單位價值50萬元以上通用設備XX臺,單位價值100萬元以上專用設備XX臺。

          2024報廢處置公務用車XX輛,擬新增配置車輛XX,其中領導干部用車XX輛,一般公務用車XX輛,其他用車XX,主要用于……,資金來源為。

          2024擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備XX臺,單位價值100萬元以上專用設備XX。(沒有處置或新增計劃的也需說明2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等!

          (六)預算績效目標說明

          本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為113.58萬元,其中,基本支出91.78萬元,項目支出21.8萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23。

          、名詞解釋

          1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


          第二部分  單位預算公開

          附件:岳陽縣新墻水庫管理所單位預算公開表格

          2024年新墻水庫管理所部門預算公開表.xlsx