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          岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
          來(lái)源:水利局   2021-11-19
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            岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)


            目錄

            第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

            一、部門(mén)基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

           。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

            二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

            三、部門(mén)收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

           。ǘ┲С鲱A(yù)算

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

           。ㄒ唬┗局С

            (二)項(xiàng)目支出

            五、政府性基金預(yù)算支出

            六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

           。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

           。ㄋ模┱少(gòu)情況

           。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

            (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

            七、名詞解釋

            第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

            一、部門(mén)收支總表

            二、部門(mén)收入總表

            三、部門(mén)支出總表

            四、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            五、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            六、財(cái)政撥款收支總表

            七、一般公共預(yù)算支出表

            八、一般公共預(yù)算基本支出表

            九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

            十六、政府性基金預(yù)算支出表

            十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

            二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

            二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

            二十二、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

            二十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

            第一部分 岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

            一、部門(mén)基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

            1、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)水庫(kù)水事調(diào)度,維護(hù)水大壩、渠道及電站安全運(yùn)行等事務(wù)工作;參與防汛抗旱事務(wù)性工作,確保水庫(kù)保護(hù)范圍內(nèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

            2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。

            3、合理優(yōu)化利用水庫(kù)水資源進(jìn)行水力發(fā)電。

            4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖,凈化水質(zhì)。

           。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

            岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工26人,其中實(shí)有在職干部職工24人,離退人員17人;實(shí)有事業(yè)編制人員19人,自籌人員共7人。

            二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

            本單位只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

            三、部門(mén)收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

            2022年本單位收入預(yù)算數(shù)132.19萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款132.19萬(wàn)元。收入較去年減少2.36萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出減少。

            (二)支出預(yù)算

            2022年本單位支出預(yù)算數(shù)132.19萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.13萬(wàn)元,衛(wèi)生和健康支出4.8萬(wàn)元,農(nóng)林水支出106.48萬(wàn)元,住房保障支出6.78萬(wàn)元。支出較上年減少2.36萬(wàn)元,主要本年度無(wú)死亡撫恤金支出。

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

            本年度本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算132.19萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.13萬(wàn)元,占10.69%;衛(wèi)生和健康支出4.8萬(wàn)元,占3.63%;農(nóng)林水支出106.48萬(wàn)元,占80.55%;住房保障支出6.78萬(wàn)元,占5.13%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬 基本支出

            2022年基本支出預(yù)算數(shù)為107.19萬(wàn)元,主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

            (二) 項(xiàng)目支出

            2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算25萬(wàn)元,其中:水利工程運(yùn)行和維護(hù)25萬(wàn)元,主要用于渠道養(yǎng)護(hù)等方面。

            五、政府性基金預(yù)算支出

            2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

           。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

            2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.83萬(wàn)元,與去年持平。

           。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

            本年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.49萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加0.26萬(wàn)元,主要是本年度防汛接待較上年增加。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

            2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.34萬(wàn)元,擬開(kāi)展培訓(xùn),人數(shù)10人,內(nèi)容為電站安全知識(shí)培訓(xùn);擬舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

           。ㄋ模┱少(gòu)情況

            2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

           。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

            截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

           。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

            本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入本年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為132.19萬(wàn)元,其中,基本支出107.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出25萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

            七、名詞解釋

            1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

            岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2022預(yù)算公開(kāi)表.xlsx