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          岳陽縣林業(yè)局2025年度單位預(yù)算
          來源:縣林業(yè)局   2025-01-16
          瀏覽量:1 | | | |

            目   錄

            第一部分  2025年單位預(yù)算說明

            第二部分  單位預(yù)算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預(yù)算支出表

            8、一般公共預(yù)算基本支出表

            9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預(yù)算支出表

            17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

            20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

            21、專項資金預(yù)算匯總表

            22、項目支出績效目標(biāo)表

            23、部門整體支出績效目標(biāo)表

            注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

            第一部分  2025年單位預(yù)算說明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

            1)負責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理;承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

            2)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。

            3)承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任;協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。

            4)組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護工作,擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃;組織實施建設(shè)濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。

            5)組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。

            6)負責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。

            7)承擔(dān)推進林業(yè)改革,維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任;擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。

            8)制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

            9)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。

            10)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)解政策,管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金,管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn),編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生產(chǎn)計劃。

            11)組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。

            12)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

           。ǘC構(gòu)設(shè)置

            岳陽縣林業(yè)局是正科級行政事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室(縣綠化委員會辦公室)、人事股、計財股、法規(guī)股(行政審批股)、資源管理股、自然保護地管理股、 濕地保護分局、森林病蟲害防治檢役所、林業(yè)行政綜合執(zhí)法

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

            包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算2139.17萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2139.17萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。)收入較去年增加16.39萬元,主要是因為人員經(jīng)費的正常增加。

           。ǘ┲С鲱A(yù)算

            2025年本單位支出預(yù)算2139.17萬元,其中,一般公共服務(wù)2139.17萬元,社會保障與就業(yè)支出143.26萬元,占6.69%;衛(wèi)生健康支出78.20萬元,占3.65%;農(nóng)林水支出1818.94萬元,占85.03%;住房保障支出98.77萬元,占4.61%。支出較去年增加16.39萬元,其中基本支出增加59.85萬元,項目支出減少43.08萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加,項目支出減少主要是因為森林防火與林業(yè)推廣支出的減少。

            三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

            2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2139.17萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2139.17萬元,占100%;社會保障與就業(yè)支出143.26萬元,占6.69%;衛(wèi)生健康支出78.20萬元,占3.65%;農(nóng)林水支出1818.94萬元,占85.03%;住房保障支出98.77萬元,占4.61%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1532.85萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

           。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為606.32萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出545.52萬元,主要用于森林防火、森林保險配套等方面;運行維護經(jīng)費60.80萬元,主要用于森林植物園維護等方面。

            四、政府性基金預(yù)算支出

            2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,(2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。)

            五、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

            本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款213.96萬元,比上一年增加75.23萬元,增加54.22%。主要原因是林長工作與機構(gòu)改革工作的開展。

           。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

            本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4萬元,其中,公務(wù)接待費4萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1.27萬元,降低24.09%,主要原因是嚴(yán)格審核,盡量食堂用餐。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

            本單位2025年會議費預(yù)算13.5萬元,擬開展18次培訓(xùn),人數(shù)1220人,內(nèi)容為林業(yè)圖斑學(xué)習(xí)、森林病蟲害防治、林業(yè)科技員培訓(xùn);計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

           。ㄋ模┱少徢闆r

            本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。(2025年度本單位未安排政府采購預(yù)算。)

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

            截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

            2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,。

            2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。(2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。)

            (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

            本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2139.17萬元,其中,基本支出1532.85萬元,項目支出606.32萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

            五、名詞解釋

            1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

            第二部分  單位預(yù)算公開表格

          2025年部門預(yù)算公開表(50) (林業(yè)局).xlsx