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          岳陽縣自然資源局2025年度單位預算
          來源:岳陽縣自然資源局   2025-02-27
          瀏覽量:1 | | | |

           

          岳陽縣自然資源局2025年度

          單位預算

           

          目錄

           

          第一部分  2025年單位預算說明

          第二部分  單位預算公開表格

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預算支出表

          8、一般公共預算基本支出表

          9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

          16、政府性基金預算支出表

          17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          19、國有資本經(jīng)營預算支出表

          20、財政專戶管理資金預算支出表

          21、專項資金預算匯總表

          22、項目支出績效目標表

          23、部門整體支出績效目標表

          注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


          第一部分  2025年單位預算說明

           

          一、單位基本概況

          (一)職能職責

           依法履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責;負責自然資源調查監(jiān)測評價;負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作;負責自然資源資產有償使用工作;負責自然資源的合理開發(fā)利用;負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;負責制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設規(guī)劃,制定土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃并組織實施,參與城市發(fā)展年度建設計劃及實施工作;負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內的規(guī)劃實施;負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復;負責組織實施最嚴格的耕地保護制度;負責管理地質勘查行業(yè)和全縣地質工作;負責地質災害預防和治理;負責礦產資源管理工作;負責測繪地理信息管理工作;負責貫徹執(zhí)行征地拆遷有關法律法規(guī),根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法;根據(jù)授權,負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關部門落實縣委、縣政府關于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察;承擔縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作;承擔縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室的日常工作;負責自然資源領域關于國土、規(guī)劃、礦產、征拆等方面的行政執(zhí)法;完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

          (二)機構設置

          岳陽縣自然資源局共有內設股室、單位48個:其中:直屬二級機構8個:岳陽縣征地拆遷服務中心、岳陽縣自然資源交易服務中心、岳陽縣不動產登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復墾中心、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心;16個自然資源所:榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所;機關內設股室22個:辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術股、自然資源調查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、地質災害防治股、礦產資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務服務股、財務審計股、人事股,共有在職人員357人,其中:在編人員340人(行政編制人員20人、事業(yè)編制人員317人),無編人員20人,退休人員89人。

          (三)部門預算單位構成

          納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

          1、岳陽縣自然資源局本級;

          2、岳陽縣征地拆遷服務中心;

          3岳陽縣自然資源交易服務中心;

          4、岳陽縣不動產登記中心;

          5、岳陽縣土地儲備中心;

          6岳陽縣土地整理復墾中心;

          7、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站;

          8、岳陽縣地理信息中心;

          9岳陽縣規(guī)劃事務服務中心;

          10、16個自然資源所。

          本單位所屬二級機構及自然資源所為財務獨立核算的二級機構,財政下達部門預算批復是針對本單位下達的全系統(tǒng)匯總預算。本預算是匯總預算。

          二、單位收支總體情況

          (一)收入預算

          包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算4712.87萬元,其中:一般公共預算撥款4712.87萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。(注明“本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。”)收入較去年增加241.70萬元,主要是因為工資基數(shù)增加。

          (二)支出預算

          2025年本單位支出預算4712.87萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出358.51萬元,衛(wèi)生健康支出200.34萬元,自然資源海洋氣象等支出3900.95萬元,住房保障支出253.07萬元。

          支出較去年增加241.70萬元,其中:基本支出增加198.94萬元,項目支出增加42.76元。其中:基本支出較上年增加主要是因為工資基數(shù)增加和公用經(jīng)費增加,項目支出增加主要是因為城區(qū)規(guī)劃控建經(jīng)費增加

          三、一般公共預算撥款支出預算

          2025年一般公共預算撥款支出預算4712.87萬元,其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出337.42萬元,占7.16%;其他社會保障和就業(yè)支出21.09萬元,占0.45%;行政事業(yè)單位醫(yī)療200.34萬元,占4.25%;行政運行3900.95萬元,占82.77%;住房公積金253.07萬元,占5.37%。具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2025年基本支出年初預算數(shù)為4093.70萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

          (二)項目支出:2025年項目支出年初預算數(shù)為619.17萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出619.17萬元,主要用于機關服務、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護、自然資源社會公益服務、城區(qū)規(guī)劃控建、國土執(zhí)法、其他自然資源事務支出等方面。

          四、政府性基金預算支出

          2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經(jīng)費

          本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款627.74萬元,比上一年增加218.98萬元,增加53.57%。主要原因是工資基數(shù)增加和公用經(jīng)費增加。

          (二)“三公”經(jīng)費預算

          本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)14.55萬元,其中:公務接待費14.55萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.02萬元,降低0.14%,主要原因是按相關政策規(guī)定逐年下降。

          (三)一般性支出情況

          本單位2025年會議費預算2.70萬元,擬召開5次會議,人數(shù)50人,內容為業(yè)務管理工作會議;培訓費預算15.00萬元,擬開展50次培訓,人數(shù)330人,內容為事業(yè)單位人員網(wǎng)上繼續(xù)教育培訓等方面;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元,內容為空。

          (四)政府采購情況

          2025年度本單位未安排政府采購預算。

          (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

          截至上一年12月底,本單位公務用車1(原規(guī)劃局并入時規(guī)劃監(jiān)察大隊執(zhí)法用車,賬面未體現(xiàn)此筆固定資產)。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

          2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

          (六)預算績效目標說明

          本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為4712.87萬元,其中:基本支出4093.70萬元,項目支出619.17萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23

          五、名詞解釋

          1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。              


          第二部分  單位預算公開表格

          2025年部門預算公開表-岳陽縣自然資源局2025.2.28.xlsx