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          2024年岳陽縣自然資源局部門預算
          來源:岳陽縣自然資源局   2024-01-12
          瀏覽量:1 | | | |

            岳陽縣自然資源局2024年度單位預算


            目錄

            第一部分  2024年單位預算說明

            第二部分  單位預算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            19、國有資本經營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、部門整體支出績效目標表

            注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

            第一部分  2024年單位預算說明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            依法履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責;負責自然資源調查監(jiān)測評價;負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作;負責自然資源資產有償使用工作;負責自然資源的合理開發(fā)利用;負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;負責制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設規(guī)劃,制定土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃并組織實施,參與城市發(fā)展年度建設計劃及實施工作;負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內的規(guī)劃實施;負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復;負責組織實施最嚴格的耕地保護制度;負責管理地質勘查行業(yè)和全縣地質工作;負責地質災害預防和治理;負責礦產資源管理工作;負責測繪地理信息管理工作;負責貫徹執(zhí)行征地拆遷有關法律法規(guī),根據相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法;根據授權,負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關部門落實縣委、縣政府關于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察;承擔縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作;承擔縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室的日常工作;負責自然資源領域關于國土、規(guī)劃、礦產、征拆等方面的行政執(zhí)法;完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

           。ǘC構設置

            岳陽縣自然資源局共有內設股室、單位48個:其中:直屬二級機構9個:岳陽縣征地拆遷服務中心、岳陽縣自然資源交易服務中心、岳陽縣不動產登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復墾中心、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心;17個自然資源所:榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產業(yè)園自然資源所;機關內設股室22個:辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術股、自然資源調查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、地質災害防治股、礦產資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務服務股、財務審計股、人事股,共有在職人員361人,其中:在編人員340人(行政編制人員20人、事業(yè)編制人員320人),無編人員21人,退休人員83人。

           。ㄈ┎块T預算單位構成

            納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

            1、岳陽縣自然資源局本級;

            2、岳陽縣征地拆遷服務中心;

            3、岳陽縣自然資源交易服務中心;

            4、岳陽縣不動產登記中心;

            5、岳陽縣土地儲備中心;

            6、岳陽縣土地整理復墾中心;

            7、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站;

            8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊;

            9、岳陽縣地理信息中心;

            10、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心;

            11、17個自然資源所。

            本單位所屬二級機構及自然資源所為財務獨立核算的二級機構,財政下達部門預算批復是針對本單位下達的全系統(tǒng)匯總預算。本預算是匯總預算。

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算4471.17萬元,其中:一般公共預算撥款4471.17萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。(注明“本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年增加251.59萬元,主要是因為工資基數增加。

           。ǘ┲С鲱A算

            2024年本單位支出預算4471.17萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出356.21萬元,衛(wèi)生健康支出19.06萬元,自然資源海洋氣象等支出3664.45萬元,住房保障支出251.44萬元。

            支出較去年增加251.59萬元,其中:基本支出增加244.98萬元,項目支出增加6.61萬元。其中:基本支出較上年增加主要是因為工資基數增加,項目支出增加主要是因為自然資源業(yè)務管理經費增加。

            三、一般公共預算撥款支出預算

            2024年一般公共預算撥款支出預算4471.17萬元,其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出335.26萬元,占7.50%;其他社會保障和就業(yè)支出20.95萬元,占0.47%;行政事業(yè)單位醫(yī)療199.06萬元,占4.46%;行政運行3088.05萬元,占69.06%;其他自然資源事務支出576.41萬元,占12.89%;住房公積金251.44萬元,占5.62%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數為3894.76萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

           。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數為576.41萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:業(yè)務工作經費支出576.41萬元,主要用于機關服務、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護、自然資源社會公益服務、其他自然資源事務支出等方面。

            四、政府性基金預算支出

            2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

            五、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經費

            本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款408.76萬元,比上一年增加18.40萬元,增加4.71%。主要原因是公務交通補貼增加。

            (二)“三公”經費預算

            本單位2024年“三公”經費預算數14.57萬元,其中:公務接待費14.57萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.01萬元,降低0.07%,主要原因是按相關政策規(guī)定逐年下降。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

            本單位2024年會議費預算2.70萬元,擬召開5次會議,人數50人,內容為業(yè)務管理工作會議;培訓費預算10.99萬元,擬開展50次培訓,人數330人,內容為事業(yè)單位人員網上繼續(xù)教育培訓等方面;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元,內容為空。

            (四)政府采購情況

            2024年度本單位未安排政府采購預算。

           。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

            截至上一年12月底,本單位公務用車1輛(原規(guī)劃局并入時規(guī)劃監(jiān)察大隊執(zhí)法用車,賬面未體現(xiàn)此筆固定資產)。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

            2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

           。╊A算績效目標說明

            本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為4471.17萬元,其中:基本支出3894.76萬元,項目支出576.41萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

            六、名詞解釋

            1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

            第二部分  單位預算公開表格

            附件:岳陽縣自然資源局2024年預算公開表格

          2024年部門預算公開表-岳陽縣自然資源局2024.3.8.xlsx