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          岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級) 2024年度單位預算
          來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2024-01-10
          瀏覽量:1 | | | |

           

          目錄

           

          第一部分2024年單位預算說明

          第二部分  單位預算公開表格

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預算支出表

          8、一般公共預算基本支出表

          9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          15、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

          16、政府性基金預算支出表

          17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          19、國有資本經(jīng)營預算支出表

          20、財政專戶管理資金預算支出表

          21、專項資金預算匯總表

          22、項目支出績效目標表

          23、部門整體支出績效目標表

          注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


          第一部分2024年單位預算說明

           

          一、單位基本概況

          (一)職能職責

          負責貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施,牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè);負責房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理;負責住房保障監(jiān)督管理;負責城建計劃編制和監(jiān)督管理;承擔城市設(shè)計和建筑設(shè)計管理責任;承擔城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理,承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護責任;承擔全縣建筑市場的管理責任;承擔全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責任;承擔城市科學研究和建設(shè)科技應用推廣責任;承擔全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導管理責任;負責歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護及監(jiān)督管理;負責制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,加強人才隊伍和人事管理;完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門,為正科級。

          本部門現(xiàn)有編制內(nèi)在職人員57人,內(nèi)設(shè)股室17個:辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標投標管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)事務中心、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室(岳陽縣房屋安全鑒定辦公室)、住房保障股。

          岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級事業(yè)機構(gòu)5個:縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務中心、縣建筑市場服務中心。

          岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級事業(yè)機構(gòu)3個:縣城建檔案館、縣居民自建房服務中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。

          二、單位收支總體情況

          (一)收入預算

          包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1547.31萬元,其中,一般公共預算撥款1547.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少556.06萬元,減少主要是因財政銀根緊縮,壓縮市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。由于單位2024年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。

          (二)支出預算

          2024年本單位支出預算1547.31萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出科目67.34萬元,衛(wèi)生健康支出科目37.63萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1394.79萬元,住房保障支出科目47.54萬元(數(shù)據(jù)來源詳見表6。支出較去年減少556.06萬元,其中基本支出減少174.06萬元,項目支出減少382萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20)。其中基本支出較上年減少主要是因為單位在職人員減少,工資福利支出和商品服務支出減少;項目支出減少主要是因為建設(shè)項目減少,相應縮減財政開支。

          三、一般公共預算撥款支出預算

          2024年一般公共預算撥款支出預算1547.31萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出科目67.34萬元,占4.35%;衛(wèi)生健康支出科目37.63萬元,2.43%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1394.79萬元,占90.14%;住房保障支出科目47.54萬元,占3.07%(數(shù)據(jù)來源見表7)。具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為707.15萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

          (二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為840.16萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、城市配套建設(shè)運行維護經(jīng)費。其中:

          1、相關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費支出51萬元,主要用于在業(yè)務工作中發(fā)生人員、辦公、咨詢等管理費用。如工程建設(shè)項目審批支出18萬元,主要是政務中心為加快行政審批手續(xù),推進審批改革發(fā)生的費用;為便于政務中心項目審批;危房改造支出10萬元,主要用于解決貧困用戶住房安全問題,突出鄉(xiāng)村特殊保護生態(tài)環(huán)境;文明創(chuàng)建支出23萬元,主要用于文明創(chuàng)建工作,改善人居環(huán)境;

          2、用于城市配套建設(shè)運行維護經(jīng)費支出789.16萬元。其中縣城城市建設(shè)管理工作經(jīng)費153.56萬元,主要是用于加強城市建設(shè)管理支出;農(nóng)村住房建設(shè)管理經(jīng)費378萬元主要是為了有效管控居民自建房的建設(shè)規(guī)范以及安全監(jiān)管,提高建筑市場的合規(guī)性等工作;建設(shè)項目前期工作經(jīng)費257.6萬元主要是為了便于項目順利實施而產(chǎn)生前期服務費

          四、政府性基金預算支出

          2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費

          本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款72.96萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年減少11.47萬元,降低13.59%。減少的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀律,壓縮相關(guān)行政開支。

          (二)“三公”經(jīng)費預算

          本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務接待費2.56萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.73萬元,降低22.19%。公務接待費降低的主要原因是嚴格執(zhí)行中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的各項規(guī)定,減少非必要的公務接待開支。又因本單位公務用車早已封存,故本年度無公務用車費用。

          (三)一般性支出情況

          本單位2024年會議費預算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費),2024年度本單位未計劃安排各類會議、培訓,未計劃舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

          (四)政府采購情況

          本單位2024年政府采購預算總額806.3萬元。工程類710萬元,貨物類19.8萬元,服務類76.5萬元。

          (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

          截至上一年12月底,本單位共有車輛2(早已封存),其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車2輛(執(zhí)勤用車),因公車改革后所有車輛均上交封存,暫未核減處置固定資產(chǎn)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位計劃處置早已上交封存的2臺車輛。

          (六)預算績效目標說明

          本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1547.31萬元,其中,基本支出707.15萬元,項目支出840.16萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

          五、名詞解釋

          1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


          第二部分單位預算公開表格

                           附件:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)2024年單位預算公開表

                           岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024部門預算公開表(本級 )1.xlsx