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          岳陽縣建筑市場服務(wù)中心2022年預(yù)算公開
          來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2021-11-19
          瀏覽量:1 | | | |

            岳陽縣建筑市場服務(wù)中心2022年預(yù)算公開


            目 錄

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、 部門基本概況

           。ㄒ唬 職能職責(zé)

            (二) 機構(gòu)設(shè)置

            二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、 部門收支總體情況

           。ㄒ唬 收入預(yù)算

           。ǘ 支出預(yù)算

            四、 一般公共預(yù)算撥款支出

            (一) 基本支出

           。ǘ 項目支出

            五、 政府性基金預(yù)算支出

            六、 其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬 機關(guān)運行經(jīng)費

           。ǘ “三公”經(jīng)費預(yù)算

           。ㄈ 一般性支出情況

            (四) 政府采購情況

           。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

           。╊A(yù)算績效情況說明

            七、 名詞解釋

            第二部分 2022年部門預(yù)算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預(yù)算支出表

            8、一般公共預(yù)算基本支出表

            9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預(yù)算支出表

            17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

            20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

            21、專項資金預(yù)算匯總表

            22、其他項目支出績效目標(biāo)表

            23、部門整體支出績效目標(biāo)表

            注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

            負(fù)責(zé)全縣建筑市場施工企業(yè)管理,建筑工程報建,建筑施工安全監(jiān)督,施工企業(yè)勞保基金行業(yè)管理。

            (二)機構(gòu)設(shè)置。

            岳陽縣建筑市場服務(wù)中心屬岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級機構(gòu),副科級單位。岳陽縣建設(shè)工程造價服務(wù)中心,岳陽縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公,實行一套機構(gòu)、三個名稱。

            岳陽縣建筑市場服務(wù)中心現(xiàn)實有在職人員24人。本單位內(nèi)設(shè)股室7個:辦公室、人事股、財務(wù)股、企管股、造價站、安全監(jiān)督站及建筑市場股。

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算323.46萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款323.46萬元(經(jīng)費撥款323.46萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0.00萬元)。收入較去年增加22.87萬元,主要原因是人員增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費。

           。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算323.46萬元,其中,社會保障和就業(yè)24.25萬元,衛(wèi)生健康支出12.12萬元,節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,住房保障17.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬元。支出較去年增加22.87萬元,其中基本支出增加17.85萬元,項目支出增加5.02萬元。其中基本支出和項目支出較上年增加主要是由于人員增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費。

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

            2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算323.46萬元,其中,社會保障和就業(yè)24.25萬元,占7.5%;衛(wèi)生健康支出12.12萬元,占3.75%;住房保障17.12萬元,占5.28%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬元,占83.47%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)252.86萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出239.90萬元、一般商品和服務(wù)支出12.96萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。

            (二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算70.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,為定額補助70.6萬元,主要用于工作經(jīng)費。

            五、政府性基金預(yù)算支出

            2022年本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.96萬元,比上年增加0.54 萬元,增長4.35%。整體與上年度持平。主要原因是:稍有增加為人員增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費。

           。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,因公出國(境)費0.00 萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0.00 萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。較上年“三公”經(jīng)費減少0.5萬元,主要原因為嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的開支。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預(yù)算0.72萬元,擬召開2會議,人數(shù)60人,內(nèi)容為建筑市場等方面;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容無;未舉辦   節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

            (四)政府采購情況:本年度政府采購預(yù)算總額43萬元,其中貨物類采購預(yù)算11.8萬元,工程類采購0.00萬元,服務(wù)類采購預(yù)算31.2萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:本部門共有車輛0輛,其中,機要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 1臺(地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)),單位價值10(萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022 年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0臺。

           。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為323.46萬元,其中,基本支出252.86萬元,項目支出70.6萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

            第二部分 2022年部門預(yù)算表

            2022岳陽縣建筑市場服務(wù)中心預(yù)算公開.xlsx