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          岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度整體支出績效評價自評報告
          來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局   2020-07-20
          瀏覽量:1 | | | |

           

           

           

          部門(單位)名稱    岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局              

          預算編碼                  183001                     

          評價方式:部門(單位)績效自評

          填報人:鄧有林

          聯(lián)系電話: 7636958

           

          報告日期:2020年 7月 8日

          岳陽縣財政局(制)

          一、部門(單位)基本概況

          聯(lián)系人

          鄧有林

          聯(lián)絡電話

          0730763695

          人員編制

          89

          實有人數(shù)

          89

          職能職責概述

          貫徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度;負責全縣人民防空的監(jiān)督管理;負責房地產(chǎn)市場及住房保障的監(jiān)督管理;負責城建計劃編制和監(jiān)督管理;承擔城市建設和建筑設計管理;承擔給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護;承擔建筑市場、建設工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理;承擔全縣村鎮(zhèn)建設、歷史文化名城的監(jiān)督管理等

          年度主要工作內(nèi)容

          任務1:完成城市基礎設施建設投資1.6億元;

          任務2:完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理廠建設、及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑臭水治理;

          任務3:完善住房保障體系、完成7個棚戶區(qū)改造工作;

          任務4:全面完成農(nóng)村危房改造工作;

          任務5:嚴格各項工程的質(zhì)安全監(jiān)管;

          任務6:加強人防工程建設

          年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

          1、完成城建基礎設施投入1.6億元,城市基礎設施逐步完善;

          2、采用PPP模式,完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設;

          3、完成7個棚戶區(qū)改造及林沖路公租房56套房源分配,發(fā)放住房租貸補貼215萬,收繳保障性住房租金700萬;

          4、完成7個棚戶造項目710戶共3.65萬平方米

          5、完成農(nóng)村危房改造任務,完成2.8萬戶AB級房屋掛牌和1048戶改造任務。

          6、排查質(zhì)量安全隱患326處,創(chuàng)建2個省級和3個市級標準化示范工地;

          7、加強防空建設,提高防空意識。

          二、部門(單位)收支情況

          年度收入情況(萬元)

          機構名稱

          收入合計

          其中:

          上年結轉

          公共財政撥款

          政府基金撥款

          納入專戶管理的非稅收入撥款

          其他收入

          局機關及二級機構匯總

          16446.3

          1510.6

          11281.5

          3264

           

          390.2

          1、局機關

          16446.3

          1510.6

          11281.5

          3264

           

          390.2

          2、二級機構1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

           

           

          部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

          機構名稱

          支出合計

          其中:

          結余

          基本支出

          其中:

          項目支出

          人員支出

          公用支出

          局機關及二級機構匯總

          10871.6

          2132.3

          771.3

          1361

          8739.3

          5574.7

          1、局機關

          10871.6

          2132.3

          771.3

          1361

          8739.3

          5574.7

          2、二級機構1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

           

           

          機構名稱

          三公經(jīng)費

          合計

          其中:

          公務接待費

          公務用車運維費

          公務用車購置費

          因公出國費

          會議費

          局機關及二級機構匯總

          3.37

          2.8

          0.07

           

           

          0.5

          1、局機關

           

           

           

           

           

           

          2、二級機構1

           

           

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

           

           

          機構名稱

          固定資產(chǎn)

          合計

          其中:

          其他

          在用固定資產(chǎn)

          出租固定資產(chǎn)

          局機關及二級機構匯總

          384.6

          384.6

           

           

          1、局機關

          384.6

          384.6

           

           

          2、二級機構1

           

           

           

           

          3、二級機構2

           

           

           

           

          三、部門(單位)整體支出績效自評情況

          整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

          預期目標

          實際完成

          任務1:完成基礎設施建:1.6億元;

          任務2:完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理廠建設、及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑臭水治理;

          任務3:完善住房保障體系、完成7個棚戶區(qū)改造工作;

          任務4:全面完成農(nóng)村危房改造工作;

          任務5:嚴格各項工程的質(zhì)安全監(jiān)管;

          任務6:加強人防工程建設

          2、完成城建基礎設施投入1.6億元,城市基礎設施逐步完善其中:新建新福路等5條路、改造車站南路團結中路以及12條背街小巷的建設,加強水質(zhì)檢測,完善城區(qū)供水管網(wǎng);

          2、采用PPP模式,完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設,麻塘片區(qū)及城區(qū)的污水處理建設;

          3、完成林沖路公租房56套房源分配,發(fā)放住房租貸補貼215萬,收住房租金700萬;

          4、完成7個棚戶造項目710戶共3.65萬平方米

          5、完成農(nóng)村危房改造任務,完成2.8萬戶AB級房屋掛牌和1048戶改造任務。

          6、排查質(zhì)量安全隱患326處,創(chuàng)建2個省級和3個市級標準化示范工地;

          7、加強人防建設,提高防空意識

           

          整體支出

          績效定量目標及實施計劃完成情況

          評價內(nèi)容

          績效內(nèi)容

          績效

          目標值

          完成情況

          產(chǎn)出目標

          (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

          質(zhì)量指標

          城鎮(zhèn)化率

          50%

          52.17%

          審批服務機制

          縮減

          削減工程全過程審批環(huán)節(jié)4個,資料縮減率達30%

          質(zhì)量安全

          合格

          創(chuàng)建2個省級和3個市級標準示范工地

          水質(zhì)檢測

          100%

          水質(zhì)綜合檢測合格

          數(shù)量指標

          基礎設施建設

          1.6億

          新建及改造市政道路7條,背街小巷12條,完成6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑臭水治理

          住房保障及危房改造

          100%

          完成56套公租房的分配、發(fā)放住房租貸補貼215萬、收繳保障性住房租金700萬,完成7個棚戶改造項目3.65萬平方,完成2.8萬戶AB級房屋掛牌和1048戶危房改造任務

          房產(chǎn)服務

          100%

          協(xié)征房地產(chǎn)行業(yè)稅收2.4億元

          人防建設

          100%

          辦理人防審批項目17個,防空警報音響率與完好率100%

          時效指標

          2019.1-2019.12

          及時

          2019.1-2019.12

           

           

           

          成本指標

          財政整體支出

          控制非生產(chǎn)性開支

          財政整體支出為10871.6萬,其中三公經(jīng)費開支為3.37萬元

           

           

           

          效益目標

          (預期實現(xiàn)的效益)

          社會效益

          提高人居生活質(zhì)量,改善民居環(huán)境

           

          城市基礎設施逐步完善、城市發(fā)展呈新風貌、

           

           

           

          經(jīng)濟效益

          節(jié)約社會資源,減少管理成本

           

          充分運用社會資本,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠實行PPP模式運作,垃圾無害化處理場滲濾液生產(chǎn)線擬采用市場模式,節(jié)約了社會資源和財政成本

           

           

           

          生態(tài)效益

          保護環(huán)境、減少污染

           

          污水處理率達76%,水質(zhì)綜合檢測100%,住建領域環(huán)保督察事順利通過各級檢查

           

           

           

          社會公眾或服務對象滿意度

          社會公眾滿意度

           

          100%

           

           

           

          績效自評綜合得分

          合格

          評價等次

          合 格

          四、評價人員

          姓  名

          職務/職稱

          單  位

          簽  字

          姚正大

          局長、

          住建局

           

          肖朝輝

          副局長

          住建局

           

          胡瓊波

          財務股長

          住建局

           

          鄧有林

          財務副股長

          住建局

           

          評價組組長(簽字):

           

           

           

           

          年    月    日

          部門(單位)意見:

           

           

           

          部門(單位)負責人(簽字):

          年    月    日

           

          填報人(簽名):                          聯(lián)系電話:

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          五、評價報告綜述

           

          一、 部門(單位)概況

          (一)、單位基本情況

          住建局主要貫徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度;負責全縣人民防空的監(jiān)督管理;負責房地產(chǎn)市場及住房保障的監(jiān)督管理;負責城建計劃編制和監(jiān)督管理;承擔城市建設和建筑設計管理;承擔給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護;承擔建筑市場、建設工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理;承擔全縣村鎮(zhèn)建設、歷史文化名城的監(jiān)督管理等.。內(nèi)設21個股室即:辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質(zhì)量安全管理股、建設工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產(chǎn)開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、歷史文化名城保護股。2019年財政預算編制為36人、后因機構改革,年末實有編制人員為89人。

          (二)、部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要同容、涉及范圍等

          2019年縣住建局整體支出10871.6萬元,包括基本支出2132.3萬元,主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出;項目支出8739.3萬元,主要用于市政基礎設施建設等。

          二、 部門整體支出管理及使用情況

          (一)、基本支出

          2019年度住建局基本出為2132.3萬元,包括人員經(jīng)費即職工工資福利費及對個人與家庭補助開支為771.3萬元,公用支出為1361萬元。

          需要說明的是公用經(jīng)費支出中“三公經(jīng)費”支出為3.37萬元,主要用于項目協(xié)調(diào)及爭資爭項公務接待開支2.8萬元,會議開支0.5萬元等。另無因公出國考察費。

          (二)、項目支出

          1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

          2019年度項目支出為8739.3萬元,其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等項目422.9萬元、城建項目支出3334.4萬元、保障性安居工程支出即棚戶區(qū)改造配套基礎設施建設4982萬元。 

          2、項目資金實際使用情況分析

          ①、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及級鎮(zhèn)垃圾轉運422.9萬;

          ②、城建項目3334.4萬,如城區(qū)黑臭水治理35萬、沿湖生態(tài)治理1437萬、污水管網(wǎng)121萬、市政道路及橋梁建設1741.4萬。

          ③、棚戶安置小區(qū)配套設施共4982萬元,如麻塘集鎮(zhèn)棚改配套2990萬、先鋒棚改配套設施1450肆萬、建筑棚改配套設施542萬元;

          3、專項資金管理情況分析

          我局專項資金實行?顚S谩m椇怂,費用支出嚴格按財務審批程序和會議進程等進行支付。

          三、部門整體支出績效情況:

          加強預算編制績效管理。強化項目績效目標,對單位申報的預算項目加強審核,合理支出,所有項目必須有明細的資金測算,尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預算。

          1、加強組織領導。爭取領導重視,我局先后多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作,明確預算績效管理工作職能小組和職責分工,確定預算績效管理工作聯(lián)絡員,并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組,下設辦公室,由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任,鄧有林、周銀華為成員,具體負責日常預算資金管理工作,確保績效評價管理工作全面推進。。

          2、加強制度建設。根據(jù)財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神,結合我局實際,細化考核指標,完善考核標準,修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局“三公”經(jīng)費公開實施細則》等文件,進一步明確了績效考核工作目標,明確了評價管理考核責任,使我局的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。

          3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經(jīng)費公開實施管理細則,各單位必須將評價管理職責到崗、到人,嚴格執(zhí)行評價管理辦法,不走過場,并結合評價結果進行總結,確保預算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進。

          四、存在的主要問題

          總的來看,我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。

          1、評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多,指標體系之間差異性大,難以把握評價辦法,還不能滿足目前工作開展需要。

          2、業(yè)務素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度,進一步統(tǒng)一認識,充實業(yè)務知識。

          五、改進措施和有關建議

          1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面,探索實施單位整體支出績效目標管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

          2、加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標,將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫;二是建立指標更新機制,將以后年度新制定的指標及時納入指標庫,做到隨時更新、完善。

          3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度,進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制,將績效結果逐步公布,進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據(jù),將一些績效評價結果不好的項目取消,對執(zhí)行不力的預算要進行相應削減,切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

          4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式,加大對參與績效評價的人員培訓力度,進一步統(tǒng)一認識,充實業(yè)務知識。

           

           

          二〇二0年七月八日