岳陽縣教育體育局(匯總)單位2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,科學合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟,指導和協(xié)調教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學歷教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學歷培訓、學前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方面的研究。
2、領導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編制并負責匯總全縣學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預、決算,歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經(jīng)濟責任審計。
4、會同有關部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關機構編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學,負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協(xié)調全縣大中專畢業(yè)生就業(yè),負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案,配合相關部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃,建立和完善全民健身體系,負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協(xié)調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導開展國民體質監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導公共體育設施的建設,推動體育標準化建設具體工作;承擔規(guī)范體育服務管理、公共體育設施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作,擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃,指導監(jiān)督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發(fā)展,指導和管理全縣青少年體育競賽活動,抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課余訓練教練員的業(yè)務培訓、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協(xié)調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導并監(jiān)督全縣學生體質狀況監(jiān)測,指導協(xié)調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調城區(qū)學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調城區(qū)學校愛衛(wèi)迎檢工作。
。ǘC構設置
本預算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預算,包括局機關、二級機構4個(教研室、儀電站、進修學校、體校)以及全縣各中小學校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學生84310人(含幼兒),其中普通高中生11726人、職業(yè)高中4699人、普通初中(九年一貫制)21400人、小學及教學點35130人、特殊教育學校學生120人,在園幼兒11235人。
納入2025年教育系統(tǒng)部門預算編制范圍的單位包括局機關、二級機構(教研室、儀電站、進修學校、體校)及15個中心學校(毛田、月田、公田、張谷英、步仙、柏祥、長湖、新墻、新開、筻口、新開、中洲、麻塘、城關、黃沙街)。全縣共有高中4所,即縣一中、縣二中、縣三中、岳雅學校高中部,職業(yè)中專2所,初中21所,九年一貫制學校6所,小學74所(含教學點17所),特教學校1所,幼兒園123所(含民辦58所)。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算61,627.79萬元,其中,一般公共預算撥款61,627.79萬元。(本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。)收入較去年減少55194.13萬元,主要是因為上年度預算了非財政撥款收入,本年度沒有將其納入預算。
。ǘ┲С鲱A算
2025年本單位支出預算61,627.79萬元,其中,教育48,636.14萬元,社會保障和就業(yè)支出5736.57萬元,衛(wèi)生健康支出3205.73萬元,住房保障支出4049.35萬元。支出較去年減少55194.13,其中基本支出減少55080.47萬元,項目支出減少113.66萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為上年度預算了非財政撥款支出,本年度沒有將其納入預算;項目支出減少主要是因為某些非重點項目資金被削減。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算61,627.79萬元,其中,教育48,636.14萬元,占78.92%;社會保障和就業(yè)支出5736.57萬元,占9.31%;衛(wèi)生健康支出3205.73萬元,占5.2%;住房保障支出4049.35萬元,占6.57%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出年初預算數(shù)為54,155.79萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出年初預算數(shù)為7,472.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出6932萬元,主要用于維持業(yè)務工作開展等方面;運行維護經(jīng)費540萬元,主要用于維持各學校運轉等方面。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。(2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。)
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款153.73萬元,比上一年減少11686.90萬元,減少98.70%。主要原因是上年度預算了非財政撥款支出,本年度沒有將其納入預算。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.50萬元,其中,公務接待費0.50萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少88.00萬元,減少99.44%,主要原因是本年度嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2025年培訓費預算8.80萬元,擬開展15次培訓,人數(shù)350人,內(nèi)容為國家、省、市組織的各級各類現(xiàn)場培訓。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額1054萬元,其中貨物類680萬元,服務類374萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。(2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。)
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為61,627.79萬元,其中,基本支出54,155.79萬元,項目支出7,472.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件:岳陽縣教育體育局(匯總)單位預算公開表格
岳陽縣職業(yè)中等專業(yè)學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣職業(yè)中等專業(yè)學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣月田鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣月田鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣公田鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣公田鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣楊林街鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣楊林街鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣張谷英鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣張谷英鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣步仙鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣步仙鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣柏祥鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣柏祥鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣長湖鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣長湖鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣筻口鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣筻口鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣新開鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編制說明.docx
岳陽縣新開鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣新墻鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣新墻鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編報說明.docx
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算公開表.xlsx